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醫院審計科年終總結

醫院審計科年終總結

醫院審計科年終總結

一年來,審計科在院領導的支援下,上級主管部門的指導幫助下,積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計並重的轉型,把內審工作的出發點和落腳點放在促進我院發展、促進管理、促進提高效益,強化內部控制、防範風險上,開展了各種形式的.內部審計監督工作。為醫院節約了資金,維護了醫院合法權益。在深化醫療體制改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經濟效益等方面,真正起到了經濟求,公開、公平、公正地順利進行,進一步預防了商業賄賂的發生。

2、零星維修工程審計

全年參與零星維修工作驗收結算稽核工作多項,每一項工程的驗收都親自參與,工程量資料親自記錄。確保了驗收資料的真實性、可靠性、準確性,為工程結算工作提供了重要依據。同時堅決按醫院工程驗收稽核的相關制度的要求,對各項工程做到先審計後付款,一定做到審計的合規性及合法性。

3、後勤物資採購審計

隨著醫院不斷髮展,業務不斷擴大,後勤物資採購種類、數量不斷增加,為規範物資採購程式和採購行為,確保醫院資金的使用安全和使用效果,參與了物資採購詢價、驗收、結算工作,審計工作進一步加強,審計的範圍不斷拓寬,儘量做到了事前審計、事中審計、事後審計的全過程審計,在厲行節約方面取得了明顯效果。

4、參與財務收支審計

做好醫院財務賬面審計工作,為保證醫院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室多次配合上級部門對我院財務收支情況進行檢查,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規範了財務制度,為領導提供了決策依據,為醫院的改革和發展做出了貢獻。

5、藥品會計核算工作

認真執行會計法,遵守財經紀律,實施財務監督,嚴格物價政策。按月完成了藥品、器材的入庫、調撥、核算、統計工作,對購進藥品的品種、數量、價格進行稽核,做到了準確無差錯。按月製作和儲存各種單據、報表,做到了各種帳目日清月結,各種報表準確及時。根據簽訂的合同要求,按時結算賬款,做到了準確無誤。同時為了提高內部控制意識,抓住藥品採購、入庫、保管、出庫、領用等環節,還不斷完善了藥品出入庫制度,責權劃分、落實個人。


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