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預算執行情況的自查報告

預算執行情況的自查報告2篇

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預算執行情況的自查報告1

  一、單位概況

(一)機構組成

  綿陽市遊仙區人民政府辦公室是一級預算單位,掛靠4個區級部門,分別是區法制辦、區金融辦、區檔案局、區方誌辦,代管區應急辦、區外僑辦。經費統一收支、統一核算。

  (二)機構職能

  1.組織起草或稽核以區政府、區政府辦公室名義釋出的公文。負責區政府領導同志重要文稿、區政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府,省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門傳送區政府的文電。指導全區行政機關公文處理工作。

  2.負責對經濟開發區、經濟試驗區管委會,區政務服務中心管委會,涪江、富樂街道辦事處,鄉鎮人民政府,區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門請示區政府的有關問題提出初步的處理意見,並按程式呈批。

  3.負責區政府會議的準備工作,協助區政府領導組織實施會議決定事項。

  4.督促檢查經濟開發區、經濟試驗區管委會,區政務服務中心管委會,涪江、富樂街道辦事處,鄉鎮人民政府,區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門對區政府決定事項及區政府領導批示的落實執行情況,及時向區政府領導報告。

  5.根據區政府領導的指示,對區政府部門間爭議問題協調或提出處理意見和建議,報區政府領導決定。

  6.圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。

  7.指導全區應急管理工作,協助區政府領導組織處理由區政府直接處理的`突發應急事件和重大事故。

  8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務方針、政策,會同有關部門管理全區外事、僑務工作。

  9.指導、監督全區政府資訊公開工作和機關行政效能建設工作;主辦並及時報送《政務資訊》,指導全區政府系統政務資訊工作,負責政務資訊和網路輿情的收集、整理、編輯和報送,為區政府領導決策和指導工作提供資訊服務。

  10.督促落實區政府金融工作部署,負責地方金融機構和金融中介機構的行業管理和服務,維護地方金融秩序。

  11.辦理區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。

  (三)人員概況

  區政府辦編制數為65名,其中行政編制33名,事業編制 19名,工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數57人,其中行政人員31人,事業人員15人,工勤人員11人。退休8人。

  二、部門財政資金收支情況

  一般公共預算財政撥款7,448,180.00元;預算收入7,810,569.00元,調整預算收入12,094,646.50元;預算支出7,448,180.00元,調整預算支出10,353,588.00元,上年度結轉510,734.13元。

  三、部門財政支出管理情況

  (一)預決算編制情況

  預算編制上,嚴格執行《預演算法》,根據區財政局的統一安排,結合本部門實際工作情況,認真編制部門預算,經領導稽核後,及時報送區財政局。

  決算編制上,按照實際支出情況據實編制決算報表,不虛報,不漏報,做到賬表一致,賬實相符,並在規定時間內報送財政局稽核。

  (二)執行管理情況

  20xx年6月支出執行進度48% ;正常按執行管理情況執行。9月支出執行進度74% ;11月支出執行進度84% ;全年支出執行進度100% 。結餘結轉1,532,717.25元。

  (三)支出績效情況

  1.行政運轉保障

  我辦在經費支出安排上,全面保障了機關正常運轉。首先保障工資福利支出,每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好後勤保障,在經費上保證各部門能更好的履行職能職責,促進工作正常有序開展。

  2.機關厲行節約

  我辦勤儉節約,在保證行政運轉下儘量控制壓縮經費開支,各項開支都大幅度下降。因公出國出境14,500.00元,會議費1,848,777.42元,車輛購置及執行費594,939.93元,公務接待費0.00元。

  (四)財務管理情況

  我辦在財務管理上從嚴要求,精打細算。全辦嚴守財經紀律,認真貫徹執行中央、省、市各項規定,落實區上的相關費用管理辦法,制定了公務用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關管理辦法。會計核算健全,資料齊備,憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中採購目錄要求的及達到採購限額標準的專案,均按要求報公共資源交易服務中心統一採購。

  四、評價結論及建議

  我辦20xx年預算支出績效情況良好,我們將繼續加強財務管理,積極學習,嚴格執行《預演算法》。爭取20xx年預算支出工作更上一層樓,精打細算,厲行節約,程式規範,票據齊備,努力加強節約型機關建設。

預算執行情況的自查報告2

xxx管理局:

  為了更好地貫徹和執行上級有關檔案的精神和要求,並透過認真學習(審函[20xx]140號)《審計署關於中央部門對20xx年預算執行情況開展自查的通知》要求,並結合單位的實際情況,成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組,對20xx年預算執行情況進行了自查,現將自查情況彙報如下:

  1、透過自查,我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求,嚴格執行《中華人民共和國預演算法》、《中華人民共和國預演算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定,預算編制資料準確,無隨意調整預算的情況,各項收支均納入預算管理。

  2、透過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報專案,擅自提高支出標準等問題。

  3、透過自查,我單位不存在擠佔挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了專款專用。

  4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。

  5、嚴格執行收支兩條線的規定,無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。

  6、在局領導班子的正確帶領下,不存在決策失誤,管理不善,資產流失等問題。

  7、在預算執行中,無其他違反國家法律法規的問題。

  總之,透過自查,有利於我們對上級檔案的領會和貫通,及時掌握其精神實質,以便發現問題及時解決,透過自查,對我們今後的工作能夠起到積極的促進作用,把單位的財務管理工作做的更好。

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