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內控達標年心得體會

關於內控達標年心得體會

  當我們經過反思,對生活有了新的看法時,往往會寫一篇心得體會,這樣有利於我們不斷提升自我。怎樣寫好心得體會呢?下面是小編收集整理的關於內控達標年心得體會,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

關於內控達標年心得體會1

  20xx年10月9日,郵儲銀行上饒市分行抗建中路支行利用晚上時間,組織員工開展內控達標年學習活動,此次活動旨在提高支行的內控管理水平,讓支行內控水平更上一層樓。

  據悉,此次學習活動由抗建中路支行支行長主持召開,該支行支行長帶領大家透過學習過去幾年銀行發生的典型案例,為支行員工敲響了警鐘,並根據內控達標年活動的要求,針對“與上市規範對標、與監管要求對標、與內控評價對標”的三個對標,要求支行員工以此為標準,對支行內控進行內控達標討論,及時發現問題,並進行整改。

  內控體系的健全與完善,是金融消費者關注的重點內容,合規的操作流程能夠提高消費者對銀行的信任度,郵儲銀行此次活動的開展,有利於提高該行的內控管理水平,增強消費者對郵儲銀行的信心,讓消費者能夠在享受便捷金融服務的同時,得到合法的金融權益保障。

關於內控達標年心得體會2

  為進一步建設優良的內控文化,提升內控管理水平,根據上級行檔案精神和支行當前工作安排,10月17日晚,郵儲銀行豐城市支行組織全行員工召開了以“三個對標”為主題的“內控達標年”活動動員大會。

  會上,該支行對“內控達標年”活動做了有序部署,對活動各階段開展的內容、時間和形式要求做了詳細規定和充分傳達。同時該支行一把手黃華偉行長也就活動啟動做了重要講話,強調指出“內控達標年”活動意義和主旨所在,並對活動開展提出了“四個加強和一個平衡”要求,即要加強組織領導、強化督導,加強郵銀配合、明確職責,加強監管溝通、及時反饋,加強內部學習,提升意識,以及平衡內控管理與業務發展的關係,紮實穩步推進活動的開展和落實。

  據瞭解,本次“內控達標年”活動目標是透過與上市規範、監管要求和內控評價對標,深入查詢全行在內控管理上存在的差距,全面梳理和整改在內控管理上存在的問題;活動重點是圍繞“與上市規範對標”、“與監管要求對標”、“與內控評價對標”、“落實整改問責”、“內部控制點專項梳理”、“內控知識培訓考試及知識競賽”等方面開展。支行旨在透過開展此次“內控達標年”活動,切實提高全行員工內控知識、規範員工合規操作,提高銀行內控管理水平,為郵儲銀行的良好健康發展保駕護航。

關於內控達標年心得體會3

  學了一段時期的內部控制,透過老師對知識的講解和結合案例的分析,使我對企業內部控制有了全面認識。企業內部控制是一整套完整的體系,它由組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、資金活動、採購業務、資產管理、銷售業務等各個部分組成。每一部分都是不可或缺的,都是企業內部控制正常執行的必要條件。以下是我對學習內部控制這門課的心得體會。

  一、透過對內部控制的學習,我認為當前內控制度存在的問題有以下三點:

  1、對內控制度的認識不到位。有的把內部控制簡單地理解為各種規章制度的制定、裝訂、彙總,認為做了整章建制方面的工作,就等於建立了內控機制;有的在把握內控與管理、內控與風險、內控與發展的關係等問題上,認識有偏差,把加強內控與發展和效益對立起來,在業務拓展和風險防範的抉擇中,側重於抓規模、抓效益,不切實際地求得資產規模的擴張,造成違規違章現象發生,以致資產質量低下。

  2、稽核、監察監督機制不建全,是直接影響內控制度的有效落實。稽核、監察部門不能起到查錯防漏、糾正違規、強化管理、控制風險的作用。內部稽核、監察體制不順,本身沒有處理問題權,有的問題得不到真實反映,使一些問題被積壓下來,沒有相應的制約措施。

  3、風險控制系統不健全,對內部控制的評價與監督不夠。風險控制是金融機構內部控制中的一個難點,目前我行缺乏具體風險評估及控制為核心的信貸風險管理體系.管理制度也極不完善,貸款發放還沒有實行風險度管理。

  二、本人的體會

  1、對內部控制內涵的正確認識。在沒有正式學這門課之前,我認為內部控制就是制定企業規章制度,內部控制主要是會計和審計部門的工作,內部控制就是為防止貪腐舞弊。直到老師開始介紹內部控制時,我才發現之前對內部控制的認識是不當的。所謂內部控制,從靜態角度講,就是企業為確保會計資訊可靠、企業資產安全和完整、經營效率之提高,以及各種法規制度的有效執行,所制定的各種控制措施、程式和方法。從動態角度講,就是上述控制措施、控制程式和控制方法的執行,以及實現其會計資訊可靠、企業資產安全、經營效率提高、有關法規得以執行等管理目標的過程。

  2、所謂有效的內部控制包含有四層含義,即:其一,它是無時不控的---貫穿於業務操作的始終;其二,它是無處不控的.——與業務的速度和空間同步,甚至有所超前,以體現內控優先的思想,其三,它是無人不控的——上到管理者,下至每位員工,只有嚴格執行內部控制才是至高無尚的;其四,它是無事不控的——小業務要控,大事情更要控,一切經營管理活動無不在其控制之下進行,沒有例外與“個案”處理。

  那麼企業要建立怎樣的內部控制呢?首先我本人認為:增強自律意識是根本。一切活動離不開人,人是生產力中最活的因素,內部控制不能例外。良好的內部控制既是經營管理者設計構造的產物,也是其遵循維護的結果。如果說設計構造不易,那麼有顏色遵循維護則更難。因為,需要持之以恆孜孜不倦,一以貫之。從這一意義上說,自律意識牢固樹立之日,才是內部控制執行完全到位之時。

  增強自律意識,從基本面來看,就是要增強全員的自律意識。即:每位員工首先要強化按規章制度辦事的觀念,不再是憑“經驗”操作。其次,要樹立制度面前人人平等的信念,不再是惟命是從。再者,要樹立內部控制人人有責,從我做起的思想,不再是事不關己,高高掛起。

  增強自律意識,從重點物件看,就是要增強兩級經營管理班子的自律意識,真正做到經營與管理兩手抓,業務發展與內控建設兩手抓,效益與守規兩手抓,做自律的表率。

  增強自律意識可以從學習教育、剖析典型、調整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業務再忙不忘學習規章制度;透過學習,要教育每位員工知道該做什麼,不該做什麼,從而有的放矢開展各項業務。要剖析正反兩方面典型,使全體員工能夠在學習經驗上有標杆,吸取教訓上有物件。要頂住一切壓力,對那些置內控制度於不顧的我行我素者,果敢地進行調整,直到清理出隊伍,以儆效尤。嚴格嚴厲查處是保障。內控制度的建立並不意味著就一定能有效貫徹執行,這是因為還存在削弱其效力的主客觀因素。如:嚴格檢查,嚴厲處置。即嚴格檢查:就是要堅持以制度為標準,事實為依據,甄別是非,確認對錯,分清主次,界定責任。不搞雙重或多重標準,不故意誇大或縮小問題,不迴避矛盾,混淆是非,不當“和事老”,報實情、說實話、辦實案。

  綜上所述,透過對內控制課程的學習,使我在今後的工作中,必須忠於職守,弘揚創新之風,履職責;弘揚學習之風,強素質;弘揚務實之風,講效率;弘揚艱苦奮鬥之風,樹形象。牢固樹立“勤政、廉潔、求實、高效”的工作作風,帶頭模範執行制度,促進規範經營,營造公司和諧奮進環境和秩序。

  最後,我將以此次學習的開展為契機,在自己的工作崗位上多出成效,多創佳績,為促進公司的各項工作得到健康的發展做出自己的貢獻。

關於內控達標年心得體會4

  近日,中國郵政儲蓄銀行召開“內控達標年”活動電視電話會議,決定用3年的時間,在全國郵政金融板塊範圍內開展“內控達標年”“內控最佳化年”和“內控提升年”內控建設活動。這是郵儲銀行繼20xx年“合規大討論”、20xx年“合規大行動”、20xx年“合規回頭看”活動取得良好效果後,為進一步提高全行內控合規管理水平採取的重大舉措。集團公司副總經理、郵儲銀行行長呂家進出席會議並講話。

  呂家進充分肯定了過去三年全行合規管理工作取得的重要成績,指出內控建設活動是合規活動的延續和發展,要提高認識,高度重視,將“內控達標年”活動作為當前一項重點工作來抓,確保活動有效貫徹和全面落地;要全員參與,合力推動,每個單位、每位員工都要積極投身其中,對照活動具體要求,認真學習、對標;要借鑑經驗,加強學習,吸收專業諮詢機構的先進理念和專業經驗,使郵儲銀行的內控體系建設有一個高的起點;要循序漸進,注重實效,透過3年時間的積累和沉澱,使全行內控工作實現質的飛躍。呂家進強調,在內控體系建設過程中也要注重發展,內控建設和發展如同“鳥之兩翼”“車之兩輪”,需要統籌兼顧,協調共進。

關於內控達標年心得體會5

  安全性是銀行經營的三原則之一,在社會經濟不景氣的大環境下,安全性越加受到各銀行的重視。內控建設作為銀行安全經營的重要內容,對銀行發展具有重要作用。為加強內控建設,促進銀行更加安全穩健執行,根據上級行分行關於做好20xx-2018年“內控建設年”活動檔案精神,10月17日,郵儲銀行崇仁縣支行召開了“內控達標年”活動啟動大會。

  會上,成立了由一把手擔任內控建設活動的領導小組並制定了具體活動實施方案。同時,該行領導對“內控達標年”活動總體要求等相關事宜進行了宣貫並對本年“內控達標年”活動的“三個對標、一項考試”做了重要佈署。該行行長表示,今年是郵儲銀行上市的元年,為達到與上市規範對標、與監管要求對標和內控評價對標要求,全行要深入查詢支行在內控管理上存在的差距,全面梳理在內控管理上存在的問題並做好整改。

  會後,參會人員表示將把內控建設和業務發展放在同等重要的位置上來抓,加大對網點資金、信貸員違規行為及十條禁令等檢查頻次,同時配合稽查員的檢查,共同做好支行的內控建設工作。

關於內控達標年心得體會6

  為進一步提高郵銀內控合規管理水平,近日,郵儲銀行江門市分行在全轄範圍內啟動了“內控達標年”活動。郵儲銀行江門市分行計劃用三年的時間,在全轄範圍內開展“內控達標年”、“內控最佳化年”和“內控提升年”系列內控建設活動,旨在推動內控管理工作持續向前發展。

  郵儲銀行江門市分行在過去三年,透過“合規大討論”、“合規大行動”與“合規回頭看”系列合規建設活動,在合規管理工作上取得了顯著的成果。此次內控建設系列活動是合規活動的延續和發展。郵儲銀行江門市分行將嚴格按照“與上市規範對標、與監管要求對標、與內控評價對標”等“三個對標”深入剖析自己,全面梳理和整改存在的問題,全員參與,合力推動,爭取透過三年的積累和沉澱,推動郵儲銀行江門市分行內控合規工作再上一個新高度。

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