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風險防控自查報告

風險防控自查報告(精選19篇)

  轉眼間一段時間的工作又告一段落了,回看這段時間的工作,有驚喜,也存在著問題,此時此刻我們需要寫一份自查報告了。那麼大家知道正規的自查報告怎麼寫嗎?以下是小編幫大家整理的風險防控自查報告,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

  風險防控自查報告 篇1

  我局成立了由局黨組書記任組長、局長任副組長,其他班子成員為成員的領導小組。下設辦公室,確定具體聯絡人,負責黨務公開和廉政風險防控日常工作,統一組織、協調和指導全域性黨務公開及廉政風險防控工作。

  (一)各單位、支部也相應成立了領導機構。

  明確工作任務,落實工作責任,做到一級抓一級,層層抓落實,為黨務公開、廉政風險防控工作的開展提供堅強的組織保證。

  (二)宣傳動員,營造氛圍。

  我局採取多種形式,大力營造氛圍,增強幹部群眾的參與意識。進一步加大宣傳,在提高認識上實現新突破。把重點放在對黨務公開工作和廉政風險防控工作的解釋和說明上,使兩項工作深入人心,讓黨員幹部明白具體要做什麼,充分調動黨員幹部參與的積極性,引導黨員幹部認真行使自己的權利、履行自己的職責,把參與既作為一項權利,又作為一項責任,促進工作向縱深發展。

  (三)規範制度、嚴格執行。

  為促進兩項工作的規範化發展,我局制定了廉政風險防控制度,並修訂完善了31項工作制度。健全了黨務公開責任制度、依申請公開制度等多項制度,使各項制度貫穿於公開前、公開中、公開後的全過程,黨務公開工作不斷規範。

  (四)規範內容,突出重點。

  我局嚴格按照黨務公開的有關要求,動真的、抓實的,凡與黨員群眾利益密切相關及黨員群眾關心的黨內熱點問題,只要不涉及黨內秘密遵程式、依規定確保做到:有關政策、制度、工作程式長期公開;常規性工作定期公開;階段性工作分期公開;臨時性工作及時公開。公開內容重點是廣大黨員、群眾關心的敏感、熱點問題。

  一是三重一大制度的貫徹。 即增強水利部門重大事項決策、重大工程專案安排、重要人事任免和大額資金使用等情況的透明度,切實找準切入點,注重工作的實效性。特別是把握住重大專案安排環節。隨著近年來國家逐年加大水利基礎設施投入,一批農田水利重點縣建設、中小河流治理、水庫除險加固、農村飲水安全等工程陸續在我縣開工建設,投資近2億元,水利工程成為了眾多建築企業追捧的產業。為了保證工程的安全、資金的安全和幹部的安全,我們在事前透過網路等媒體釋出招標公告的基礎上,嚴格執行工程建設管理四制規定,會同縣檢察院等部門開展工程招投標工作,擇優選擇施工隊伍,強化監管,保障招標工作無一起暗箱操作行為。大額資金使用,按照上級有關規定,結合水利工作實際,確定水利工程建設資金、單項支出、單筆支出等資金額度的規定,建立健全了相關制度,實施財務統管,在大額資金使用上實行黨組決策工作機制,有效避免了腐敗i問題的發生。重要人事任免,嚴格落實《黨政領導幹部選拔任用工作條例》,把握任用條件,遵循民主推薦、考察、醞釀、討論決定、任前公示、任職的程式,確保用好的作風選作風好的人。

  二是三資公開:組織開展國有資產清查工作,全面摸清全域性國有資產狀況。制定出臺了水利局國有資產管理辦法,加強對全域性國有資產的管理。做到資金、資產、資源有效公開。此外,水利局還下發了《關於進一步加強機關內部管理的通知》,制定了機關事務管理制度,目的在於提高工作效率、提高服務水平、降低公務支出、降低行政成本。

  三是三權公開:水利局積極探索建立決策權、執行權、監督權既相互協調又相互制約的權力執行機制。做到決策內容公開、執行過程公開、落實結果公開,增強工作透明度的同時,充分發揮監督作用。

  (五)統籌結合,全面推進。

  黨務公開是一項系統性工程,是推動各項工作良性發展的重要措施。水利局堅持把黨務公開與政務公開、正風氣提效能、廉政風險防控相結合,積極做到統籌兼顧、相互促進、全面發展。

  一是與政務公開相結合。透過網路、公開欄等公開形式,我局主要領導作出年度目標承諾,把群眾關注的熱點、難點、焦點問題最大限度地進行了公開。按照群眾關注什麼就公開什麼的原則,根據實際情況,結合《政府資訊公開條例》和水利政務公開工作,進一步整合載體資源,規範和深化了黨務、政務公開內容,受到了群眾的好評。

  二是與正風氣、提效能相結合。在局機關醒目位置設立黨務政務公開欄,將局領導班子成員姓名、職務、分工等資訊全面公開,把法定職權公開化、內部職責分工公開化,做到事事明責,陽光透明。促進機關作風的轉變和工作效能的提高。

  三是與廉政風險防控相結合。立足源頭治理,加強事前監督,把管人、管錢、管物的權力執行過程予以公開,有效提高權力執行的透明度,避免暗箱操作,防止權力的濫用。在廉政風險防控工作動員會上,局黨組與16個局屬單位主要負責同志簽定了廉政風險防控工作責任書。

  根據三定方案認真編制了職權目錄和行政權力監控目錄,精心製作業務流程圖39幅,初步清理出113項權力、查找出77個廉政風險點,確定了風險等級,查詢高階風險點28個、中級風險點20個、低階風險點29個。制定了117條防控措施將查找出崗位廉政風險點及防控措施在公示欄上進行了公示,確保風險點查詢準確、防控措施制定有效。透過清權確責和風險查詢將行政權力固化、量化、公開化,將制度規定轉化為具體操作辦法,形成明確的工作流程和工作規範,堵塞管理漏洞,簡化工作流程,達到了規範化和效能化的統一,進一步推動了水利系統教育、制度、監督並重的懲防體系建設。

  推進黨務公開和廉政風險防控,是一項需要上下聯動、上下互動的複雜工作,目的在於全水利系統統一思想,統一認識,形成合力。我局黨務公開和廉政風險防控工作雖已取得了初步成效,但推進兩項工作是一個新課題,有些工作可能還有疏漏和不夠完善之處,我們將不斷摸索規律性的工作方法,不斷借鑑先進單位的寶貴經驗,走出一條符合水利發展實際的的新途經。以黨務公開和廉政風險防控工作促進水利各項事業的又好又快發展,為打造人水和諧、景色秀美的新太湖作出更大貢獻。

  風險防控自查報告 篇2

  為了貫徹落實黨風廉政工作,進一步加強反腐倡廉制度建設,強化廉政意識、責任意識,根據前黨紀發11號《關於對廉政風險防控工作進展情況進行督察調研的通知》中相關督查內容和我局制定的局黨風廉政建設的工作目標和任務,結合環保行政工作的實際情況,有針對性做了一些工作,取得了較好效果。現將工作情況彙報如下:

  一、領導高度重視、精心部署、細化目標任務,依法規範職權、查詢和評定風險點。

  每個人員認真查詢崗位風險點,確定了重點崗位的風險點情況,按要求認真填寫《環保局崗位廉政風險防控職權目錄》;根據各股、室、隊、站工作職能和崗位廉政風險點,分別繪製出了《環保局工作流程及風險防控圖》、《監察工作工作流程及風險防控圖》等。明確了職權名稱、內容以及行使主體;針對每項職權最佳化執行流程。

  根據上級安排部署,我局成立了黨風廉政建設責任制領導小組。工作領導小組組長由局長李成忠擔任,局班子成員擔任領導小組成員。領導小組下設辦公室,具體負責黨風廉政建設的日常工作。4月2日,按照檔案要求,李成忠局長對全體幹部職工召開了廉政風險防控工作會議,傳達有關檔案精神並作出工作部署,並制定了工作方案,及時召開了全域性職工會議,局黨組針對本單位黨風廉政建設工作,從加強作風建設、思想道德建設、財務管理制度改革等方面進行了認真部署,並根據各班子成員任務分工的不同制定了局黨風廉政建設和反腐敗工作任務分工,明確黨政班子及其成員責任範圍和責任內容,形成一級抓一級,層層抓落實的責任網路,保證了此項工作的順利開展,制定和規範職權情況等。

  局班子成員按照"一崗雙責"要求對分管範圍內黨風廉政建設和反腐敗工作進行了認真安排,並定期對此項工作進行督促檢查,查詢存在的問題,並予以改正。

  二、採取多項措施加強黨風廉政建設。

  一是組織全域性幹職工認真學習"兩會"等相關會議精神,用先進的思想武器武裝每一位同志的頭腦,使他們始終樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。在思想上、行動上時刻與黨中央保持高度一致,自覺遵守和執行黨的各項路線、方針、政策,勇於同一些社會不良現象作鬥爭,牢固築起防腐拒變的堅固長城。

  二是解放思想,實事求是,紮實安排落實黨風廉政工作。搞好黨風廉政工作,將黨風廉政工作作為一項重要工作。還利用業餘時間進行政治等相關學習,召集全域性同志貫徹落實上級有關黨風廉政建設檔案、方案內容等,認真學習上級有關檔案精神,掌握其本質,以利於更好地開展工作。

  三是積極開展黨風廉正建設。一方面制定和完善了局各種規章制度,嚴格執行《環保六條禁令》,杜絕奢侈浪費現象的發生;全域性同志團結一心,互相監督,保證了黨風廉正建設的有效開展。

  三、認真執行廉潔自律、嚴禁違法違紀行為的產生。全域性幹職工嚴格遵守"兩會"的八項規定和我旗有關的禁止公開吃喝禁令,遊山玩水和進行高消費娛樂;認真執行財務制度有關規定。堅決清理糾正領導幹部利用職權和職務影響,謀取私利。

  下一步工作打算:

  一是進一步加強對黨風廉政的深入學習、貫徹、落實。以黨的"十八大"精神為中心,推動我局黨風廉政建設的深入開展,帶動工作作風和行風的好轉,進而推動環保行政工作全面開展,為保護環境做出積極的貢獻。

  二是繼續深入落實領導幹部廉潔自律各項規定,確保領導班子戰鬥力。

  三是加強調研,進一步健全監督制約機制,促進黨風廉政建設的深入的開展。

  四是緊緊把握隊伍建設這個大主題,深入開展豐富多彩的環保隊伍學習教育整頓活動,用親民、愛民、為民的先進思想改造他們的人生觀、世界觀、價值觀。

  五是以執法執紀檢查、加大力度查辦違法違紀案件為重點,把好建設專案環境影響審批關,把整頓環境違法行為的工作落到實處。

  風險防控自查報告 篇3

  按照《銀行業金融機構案防工作評估辦法》檔案要求,我行領導高度重視,充分認識案件防控、風險排查工作的重要性,根據行長的指導和部署結合我行實際情況,積極做好我行案件防控、風險排查工作。

  計財部主要以下面幾點進行排查:

  一、財務資金安全方面

  1、庫存現金:定時與不定時核對盤點庫存現金。建立清晰的出納賬,做到賬實賬賬相符。

  2、各類銀行賬戶資金:隨時核對我行各類賬戶資金總額,做好資金的管理,避免流動性資金的過多閒置和不足。

  3、大額款項:對大額現金收支,銀行大額轉賬嚴格執行相關規定,稽核授權透過。大額備用金提取需兩人同行。避免案件發生。

  4、賬務處理方面:各賬務處理要符合《企業會計準則》與稅收部門的規定。

  二、人員管理問題。

  財務部現有三位員工,其中兩位員工為試用學習階段,生活作風、工作作風、學習作風上都嚴格遵守相關管理規定,都能做到"愛崗敬業、誠實守信、勤勉盡職、依法合規"。

  三、部門改進措施:

  透過此次認真自查工作,財務部在今後工作過程中,將加強防範,提高自身對風險的認識,樹立"違規就是風險,安全就是效益"的風險理念,主動、有效地防範風險,確保一旦發現風險存在,能及時在向上級彙報的同時積極進行多方面、多渠道處理,確保第一時間化解風險。強化內控案防管理,為我行各項業務發展營造良好的環境。

  風險防控自查報告 篇4

  XX隊集中學習廉政風險防控,深刻認識到此項工作的必要性,廉政風險防控學習:

  一是開展廉政風險防控是加強廉政建設的客觀需要。實行廉政風險防控的目的,在於貫徹落實上級黨委決策部署,堅持標本兼治、綜合治理、懲防並舉、注重預防的方針,運用現代管理理念和科學管理方法,加大預防腐敗力度,增強預防腐敗工作的創新性、科學性和可操作性,進一步提高反腐倡廉建設水平。

  二是開展廉政風險防控是貫徹落實《實施綱要》和貫徹執行《廉政準則》的具體舉措,使拒腐防變教育長效機制初步建立,反腐倡廉法規制度比較健全,權力執行監控機制基本形成。

  三是開展廉政風險防控是強化對權力執行監督的有效手段。針對權力執行中的風險和監督管理中的薄弱環節,主動預防,超前防範,可以有效實現監督關口的前移。

  要搞好廉政風險防控工作必須全面貫徹落實科學發展觀,將風險管理理論引入懲治和預防腐敗體系建設,緊緊圍繞行政審批、行政執法、人事管理、財務管理、工程專案管理等重點崗位和關鍵環節,運用教育、制度、監督等有效措施,把廉政風險查到點、懲防體系建到崗,著力抓好對要害部位、關鍵環節廉政風險的防範,最大限度地降低腐敗發生的風險,營造風清氣正的良好環境。

  一、透過學習提高了我們黨員自身的思想政治素質,增強了拒腐防變能力,使黨員幹部樹立了正確的世界觀、人生觀、價值觀、權利觀。

  在物慾橫流的當今社會,人們無利不往來,少數黨員幹部放任自流,給國家和人民造成了巨大的財產流失,同時也帶壞了一批幹部,從而形成了不良的社會風氣,在整個學習過程和觀看過程中,我們做到了認認真真的學,紮紮實實的學,並深刻體會到了黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的重要性,使自己有強烈的責任感和緊迫感,在工作中切實找到切入點,並做到學以致用,在自己的崗位上要發揮黨員的先鋒模範作用,起到帶頭和帶動作用。

  二、透過學習,認識到查詢風險點,重點在思想道德、崗位職責、制度機制等三方面查詢風險點,針對自己的工作找到風險點後,儘量進行自我防控。

  我決定在工作中,要築牢反腐防線,吸取他人的教訓,防患於未然,堅持防微杜漸,時刻為自己敲醒警鐘,要明白自己該做什麼,不該做什麼。俗話說:一失足成千古恨。然而真正品嚐了其中的滋味,那後悔可就晚亦。所以,強化自律意識,構築廉潔從政的警世防線,是對每個黨員幹部地考驗。由於各方面因素的影響,使少數腐敗人員有機可乘,這已經成為廣大人民群眾注目的一個焦點。在與時俱進的今天,我們相應採取了一系列反腐倡廉的警示教育,透過講座、報紙、去、宣傳欄等多種多樣的形式開展警示教育,使我局的廉潔自律意識明顯提高。

  三、透過學習,進一步明晰了工作思路。

  一是查詢廉政風險。要按照自己找、群眾提、互相查、領導點、組織評、建檔案等六個程式做到查準、查全、查深。在查詢風險點的基礎上準確評估風險等級和制定初步的個人防控措施。

  二是要制定防控措施。透過前期預防、中期監控、後期處置三個階段對可能發生的腐敗行為實施有效控制。

  三是要加強監督考核和義務追究。對廉政風險防範管理工作開展應當實行全程監督,對風險防範承諾、防控措施落實情況及時監督檢查,並按照黨風廉政建設義務制和廉政風險防範管理工作考核辦法,嚴肅追究未落實的義務人義務。

  四、透過學習,我更深切體會到了立黨為公,執政為民的必要性。

  把”三個代表“重要思想做為自己的工作實踐,結合自己的工作實際,做謙虛樸實、嚴於律己、廉潔奉公的表率。在生活中,我的人生格言是:堂堂正正做人,認認真真做事,快快樂樂生活。強化反腐倡廉意識是我作為一名黨員義不容辭的責任,在錯綜複雜的社會中我要找準自己的人生航標,始終保持奮發進取的精神狀態,真正築牢拒腐防變的思想道德防線。

  風險防控自查報告 篇5

  為了進一步推進懲防體系建設,強化對部門權力執行的內部制約和監督,不斷提高預防腐敗工作水平,逐步健全完善糾風工作長效機制,按照中央和省、市紀委關於廉政風險防控工作部署要求,根據市委反腐辦《XX市20xx年廉政風險防控工作的實施意見》(莆城委[20xx]4號)檔案和區反腐辦《XX區進一步深化廉政風險防控工作實施方案》,結合我鎮實際情況,自20xx年5月1日起,透過“找、防、控”三個環節,認真排查我鎮各部門在廉政方面存在的顯性和隱形、個性和共性的問題,全面開展以人為點、以程式為線、以機制為面的環環相扣的廉政風險防控工程,建立起融教育、制度、監督於一體,從源頭上建立有效防控廉政風險的新機制,紮實推進懲防體系建設,廉政風險防範和行政權力執行監控機制工作取得明顯成效。現將廉政風險防控工作第二階段自查情況彙報如下:

  一、精心組織,紮實推進

  為了切實做好廉政風險防控管理工作,確保各項防範管理措施落到實處,透過認真分析查詢我鎮各部門和村權力執行的風險點和薄弱環節。按照《東海鎮廉政風險防控工作實施方案》的總體要求,各單位根據已查詢的風險點制定有針對性和可操作性的防控措施,並對防控廉政風險措施落實過程進行認真分析,做出客觀的評估,對脫離實際、針對性、操作性不強、難以落實、效果不好的制度措施,予以廢止或修訂完善。對已被實踐證明的是在、管用、便捷的具體措施,要及時加以上升到制度機制層面,實現風險防控制度化;在具體防控過程中發現還存在制度漏洞的時,要及時研究出臺相關制度措施,堵塞漏洞,有效防控廉政風險。我鎮共排查出單位風險點1個,風險部門20個,部門風險點134個,崗位風險點166個,制定單位風險防控措施16條,部門風險防控措施131條,崗位風險防控措施164條。填寫了《單位廉政風險登記表》、《科室廉政風險登記表》、《崗位廉政風險登記表》、《重點選題廉政風險防控措施登記表》、《廉政風險防控措施統計彙總表》。

  二、積極制定廉政風險防控措施,健全教育督導、預警機制

  預警處置是廉政風險預警防控工作的關鍵環節,是對未嚴格執行防範措施,違反黨風廉政建設規定,已經出現了錯誤苗頭、錯誤傾向的單位和個人進行主動防範和控制風險的一種制度。

  一是建立預警資訊收集制度。部門的廉政風險預警資訊的收集由部門負責人負責,懲防體系建設領導組辦公室承擔具體工作,負責收集、整理、彙總預警資訊。各部門要定期上報預警資訊,同時要透過對防範措施執行情況跟蹤檢查,對及時發現的苗頭性、傾向性問題,不定期上報;

  二是建立預警資訊分析制度。逐步建立預警資訊民調製度、民主測評和評議制度、信訪舉報制度及保密制度。透過對收集的預警資訊進行分析,建立預警資訊分析制度,逐步形成了客觀全面的廉政風險預警資訊分析系統。

  三是建立了預警資訊反饋制度。

  (1)談話提醒。對預警資訊涉及的議論性、現象性、一般性問題的部門和個人,及時予以談話提醒。

  (2)內部通報。對一段時間內帶有集中性、普遍性的違反黨風廉政建設要求的問題,以內部通報形式進行警示。

  三、權力梳理,制定權力執行流程圖和廉政風險防控流程圖

  根據第一階段排查出的風險部門和部門、崗位風險點,我鎮認真制定了8個廉政風險防控工作流程圖,並依託網站、公開欄、辦事指南等途徑,向社會公開,促進行政權力規範、高效、公開執行。大力推廣陽光政務,完善權力執行綜合電子監察平臺,實現網上實時動態監控。

  風險防控自查報告 篇6

  為把廉政風險防範工作落到實處,更好地推動街道整體工作水平,按照《城廂區廉政風險防控工作考核評估辦法(試行)》(莆城委反腐辦〔20xx〕2號)的通知要求,我街道認真開展自查工作,查詢自身存在的問題,採取有效措施進行整改,自查工作深入紮實。現將我街道廉政風險防控工作自查情況彙報如下:

  一、高度重視,健全領導機制

  我街道高度重視廉政風險防控工作,為了加強廉政風險點防範管理工作的領導,經研究,成立了以黨委書記薛志遠同志任組長的鳳凰山街道廉政風險防控工作領導小組,5月28日召開了全街道幹部、村(居)幹部動員大會,制定了《鳳凰山街道廉政風險防控工作實施方案》。

  二、清權確權,編制職權目錄

  對照法律法規和機構“三定”方案,按照“權職法定、權責一致”的要求和“誰行使、誰清理”的原則,對單位、部門和崗位權力事項進行全面清理,摸清底數,確定對管理和服務相對人行使的職權。

  對依法確定的職權進行分項梳理,共編制職權目錄20條,並明確職權名稱、內容、辦理主體和法律依據。按照“程式法定,流程簡便”的要求,對每一項職權,明確辦理主體、依據、程式、監督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料,對職權在單位內部執行的各個環節、責任主體、辦理時限等進行規範,繪製權力執行內部流程圖10個。

  三、積極排查,制定防控措施

  一是積極開展廉政風險點排查。從今年5月份開始,我街道開展廉政風險點防範工作,召開了全街道開展查詢廉政風險點動員會,部署街道查詢廉政風險點排查工作,要求各部門圍繞各自職能、幹部崗位職責,對本部門中存在的廉政風險開展自查。各部門、黨員幹部都能嚴格按照《實施意見》的工作目標、方法步驟、工作要求開展查詢工作。共查找出單位、內設機構、在崗人員廉政風險點104個。

  二是積極制定防控措施。自廉政風險防控管理工作開展以來,我鎮重點在建立廉政風險防控管理制度和舉措上下功夫,以風險排查為抓手,以責任追究和問責製為保障,從源頭上防止腐敗,把廉政風險降到最低點,共制定單位、內設機構防控措施39條,班子成員防控措施65條,建立健全廉政風險防範管理機制。

  四、完善制度,建立長效機制

  一是實行“風險公示”。各部門、個人查找出來的廉政風險內容須經領導班子集體討論,將各部門查找出來的廉政風險點、風險等級評估以及防範措施進行公開,以便共同監督,實現自我監督和群眾監督。

  二是建立廉政風險防控管理教育機制,廉政風險排查動態管理機制,風險監測機制,廉政風險分級管理機制,預警糾錯機制以及評估修正機制。透過不斷完善機制,促進廉政風險防控管理工作更加有效地開展,確保工作取得實效。

  五、存在的問題

  我街道廉政風險防控工作領導小組對幹部查詢廉政風險點的情況進行了全面檢查,對不符合規定的,要求重新查詢。透過廉政風險防控管理工作,初步積累了一些經驗和做法,但也存在不足之處,廉政風險防控管理工作缺乏長期宣傳教育計劃,黨風廉政教育活動開展仍不夠深入,我們將在今後的工作中加以改進。透過查詢廉政風險點,使幹部充分認識到查詢廉政風險點的重要意義,樹立了高度的工作責任心和使命感,為廉政風險防控管理工作的順利開展奠定基礎。

  風險防控自查報告 篇7

  根據《x市職工社會保險事業管理局轉發部社保中心<關於全面開展社保經辦風險防控自查整改工作的通知>的通知》精神,按照部、省、市關於自查整改工作要求,我局組織財務和業務及資訊部門,比照部中心下發的“問題清單”進行全面排查,梳理出了業務經辦及基金管理方面存在的問題。針對問題提出了整改措施,現將自查及整改情況報告如下:

  一、自查情況

  按此檔案要求,成立了自查工作組,組織了業務經辦、財務、資訊管理部門人員,按照各股室的工作職責,全面比照部中心下發的“問題清單”中所列的xx個風險點的具體表現方式,逐一排查、逐一梳理。重點對“三個全面取消”、一次性養老保險費補繳、待遇核定和支付等高風險業務進行排查。透過排查,找出存在問題x個,形成“問題清單”,並將我局“問題清單”上報市局。

  二、存在的問題及整改情況

  (一)現金業務方面

  1.存在問題

  未全面實現社保卡銀行賬戶發放社保待遇問題。由於歷史原因,xxxx年xx月底以前已領取養老、工傷、病殘待遇人員未能全面使用社保卡發放社保待遇。

  2.整改情況

  加大使用社保卡銀行賬戶領取社保待遇宣傳力度,利用資格認證等途徑進行廣泛宣傳,儘量動員待遇領取人員使用社保卡領取待遇。同時,對新領待人員和換卡人員一律使用社保卡發放社保待遇。

  (二)檔案管理方面

  1.存在問題

  未實現業務檔案一體化

  2整改情況

  xxxx年x月我縣上線省系統後,所經辦業務已將所需要件資料掃描進業務經辦系統。

  (三)待遇核定方面

  1.存在問題

  退休待遇計發在系統中進行了複核。部份紙質表無複核人簽字問題。

  2.整改情況

  我局對今年以來辦理的養老待遇計發表進行了清理,對紙質表中無一、二級複核人簽字的,全部進行了重新複核補籤。今後,將嚴格按照業務經辦複核審批程式要求,及時履行各項待遇核定紙質表的複核簽字手續。

  (四)關係轉移方面

  1.存在問題

  由於部分省市未接入部社保關係轉移平臺,社保關係轉移未實現全面線上辦理。

  2.整改情況

  目前,由於仍有個別省市未透過部中心社保關係轉移平臺線上辦理關係轉移,導致我局對所經辦的關係轉移業務未能全面線上辦理。待這些省市接入部中心平臺後我局按規定全面線上辦理關係轉移。

  (五)賬戶管理方面

  1.存在問題

  個別月份“收入戶”賬戶基金未清零問題。

  2.整改清理

  我局每月末基金“收入戶”財務賬面已清零,並將支票、匯票及時送達開戶行,要求開戶行及時將“收入戶”基金全額劃轉到市社保局專戶。由於個別月份銀行未及時劃轉,導致“收入戶”賬戶月末未清零。今後,我局將進一步督促開戶行按規定及時上劃基金,確保月末清零的基金管理制度落到實處。

  (六)資料共享方面

  1、存在問題

  外部與公安、民政、衛健各部門資料共享不完善不充分問題。

  2、整改情況

  從今年x月起,每季度到衛健部門提取居民生存狀況資訊並與我局正常發放待遇人員進行資訊比對,對比對出的已死亡人員暫停待遇發放。從xxxx年xx月起,我局將按月與衛健部門進行生存狀況比對,確保基金安全。

  三、今後工作方向

  在今後的業務經辦工作中,我局將進一步加大風險防控力度,健全規章制度和科學經辦流程,重點關注“三個全面取消”、社保費一次性補繳、待遇核定、資格認證、財務基金管理等高風險業務,排查業務經辦中的薄弱環節和出現的問題,並針對情況進行整改,確保業務經辦安全和基金管理安全。

  風險防控自查報告 篇8

  一、加強組織領導,積極動員部署

  一是加強領導,精心組織。為切實做好廉政風險防控工作,促進幹部廉潔從政,推進懲治體系建設,確保各項防範措施落到實處,我局成立了以局長為組長,其他班子成員為副組長、各科室負責人為成員的廉政風險防控工作領導小組,加強對廉政風險防控工作的組織協調、監督檢查,領導小組下設辦公室,具體負責廉政風險防控工作的日常運作、檢查分析等各項工作。制定出臺了《xx民政局廉政風險防控工作實施方案》,按照“一崗雙責”的要求,將風險防控工作納入全州民政系統黨風廉政建設責任制工作目標,層層簽訂責任書,與黨風廉政建設責任制同部署、同落實、同考核。二是積極動員,提高認識。組織召開由全域性幹部職工和下屬單位負責人參加的動員會,學習傳達上級關於廉政風險防控工作檔案精神及《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則(試行)》、《中央政治局關於改進作風密切聯絡群眾的八項規定》、《雲南省委改進工作作風密切聯絡群眾十項規定》等,局長在動員會上要求全域性幹部職工要深刻領會廉政風險防控工作的必要性和重要意義,要認真落實廉政風險防控工作的各項措施,準確界定風險點,切實築牢前期預防、中期監控、後期處置三道防線,認真抓好計劃、執行、考核、修正四個環節,確保工作取得實效。透過學習,使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制是融教育、制度、監督於一體,能從源頭上有效防控廉政風險的新機制,從而做到人人主動參與,人人提高認識。

  二、務實工作基礎,提升廉政防控水平

  (一)查詢崗位風險,構建防控網路。

  一是查詢廉政風險源。查詢廉政風險點是有效防範風險的前提。採取自己找、同事幫、領導提、組織審的工作方法,對領導崗位,重點查詢在重大事項決策、重要人事任免、重大專案安排、大額資金使用等方面存在的廉政防控風險點。中層崗位,重點針對審批、執法、管理等環節查詢在行使行政審批權、執法權、內部管理權過程中存在的廉政風險點。直接承辦人,主要對照崗位職責與業務分工、關鍵環節、工作制度,查詢在履行職責、執行制度、管理人財物過程中存在的廉政風險點納入風險點查詢範圍。

  二是查詢風險點。重點查找個人崗位風險、科室風險,分別填寫個人、科室《廉政風險防控登記表》。

  三是評定風險等級。針對查找出的廉政風險點,按照危害程度和發生頻率等進行分析評估,確定不同的風險等級。對已自查出的各類風險,經局廉政風險防控工作領導小組稽核把關後,予以公示備案。共核定內部機構廉政風險點24個,個人崗位廉政風險點53個,保證了廉政風險的查全、查深、查透、查準。同時按照權力、崗位的風險因素、發案頻率與可能造成的經濟損失、社會影響等,將廉政風險劃分為“高”、“中”“低”三個等級,其中內部機構高階風險點9個,中級風險點13個,低階風險點2個;個人崗位高階風險點16個,中級風險點27個,低階風險點10個。

  (二)規範權力執行流程,進行“流程再造”。

  針對民政工作面寬、點散、事雜的特點,按照“誰行使、誰清理”的原則,對領導班子成員、各科室科長和直接承辦人在內的崗位進行了全員清理,確保橫向到邊、縱向到底、不留死角。按照職務崗位、業務崗位、內部管理崗位重新規範了崗位職責,對民政業務每個工作環節加以修定完善。在全面清理權力專案的基礎上,按照形式簡潔、操作簡便”為標準,以“規範執行、提升效能”為目標,繪製了11個權力執行流程圖,進行“流程再造”,進一步明確職權名稱、內容、辦理時限和法律依據,促使權力更加明晰、流程更加最佳化、監督更加到位、管理更加規範。

  (三)健全制度,完善反腐倡廉規章。

  推進廉政風險防控工作,制度是保障。先後建立健全集體領導和分工負責、重要情況通報和報告、重大決策徵求意見等各項制度,建立決策失誤責任追究制度。落實集體領導與個人分工負責相結合的原則,完善內部監督約束機制和責任追究機制;落實民主生活會制度;完善領導幹部述廉、目標考核制度;完善並嚴格執行領導幹部重大事項請示、報告制度;完善黨內民主集中制度,重大事項堅持黨內協商,共同決策;健全完善黨內情況通報、情況反映和重大決策徵求意見等制度,逐步推進財務、採購等各項政務黨務公開。真正形成用制度管權,按制度辦事,靠制度管人的有效機制。

  (四)全方位防控,實行動態管理。

  在全面清權查險的基礎上,根據廉政風險的危害程度、形成原因等,制定了130條防控措施,並藉助內部管控、全面公示和社會監督三個平臺建立全方位的防控網路。在工作中,注重構築三道防線,實現動態管理。

  一是落實前期預防,就是針對黨員幹部日常生活中可能出現的各類風險,從加強黨性修養、思想道德建設和制度機制層面主動做好防範,限度地從源頭上排除可能發生不廉潔問題的隱患,增強其廉潔自律的主動性和監督制約機制的有效性。

  二是落實事中監控,就是結合崗位廉政教育,運用內部監控、資訊預警等形式及時發現苗頭性、傾向性問題,實現事中控制。

  三是做好事後處置,就是對有明顯表現的個人及時進行糾錯和提醒;對有輕微違紀行為,群眾有較大反映的,採取批評教育、誡勉談話、責令整改等方式,進行超前防範和動態監督;對整改不力,群眾仍有反映的,按照相關規定予以追究,努力做到沒有問題早預防,有了問題早發現,發現問題早糾正,嚴重問題早查處。

  三、積極防控、注重效果,努力提升部門新形象

  (一)增強了廉政風險防控意識。

  在崗位廉政風險防控體系建設中,局機關幹部職工經過學習動員、相互討論、崗位查詢、措施制定,進一步提高了對各自工作崗位重要性的認識,透過正反典型教育、廉政文化教育等多種形式的教育,進一步明確了自己的許可權和職責,牢固樹立了有崗位就有職責,有職責就有權力,有權力就有風險的觀念,增強了風險意識和廉政意識,

  (二)規範了內部防控措施。

  廉政風險排查是對各崗位人員職責履行的督查,根據各崗位人員的工作內容、任務和責任,結合有關規定,接受領導和社會監督。透過全面清權、科學分權、公開“曬”權和民主評權等防控措施,進一步簡化了行政審批環節,提升了為民辦事效率。透過搭建內部管控、全面公示和社會監督三個平臺,統籌利用民主評議黨風、政風、行風的監督效應和整體社會輿論等監督資源,形成了有效的監督機制,督促廣大黨員幹部正確、健康、有效地履行職責,遠離風險。透過開展廉政風險防控工作,有力推動了各項權力的規範、公開和高效執行,使廣大黨員幹部的服務意識明顯增強,工作效率和服務水平明顯提高,工作作風明顯好轉,機關效能建設水平進一步提升。

  風險防控自查報告 篇9

  今年以來,根據紀委檔案和上級領導要求,本人認真開展自查工作,查詢自身存在的問題,採取了有效措施進行整改,現將我的廉政風險防控自查情況彙報如下。

  一、在思想方面

  1、平時對政治學習不夠,以後要注意加強這方面的學習,另外不斷加強世界觀改造,提高黨性修養,增強理想信念和廉潔從政意識。

  2、杜絕不思進取,得過且過,脫離實際形式主義、官僚主義、鋪張浪費等現象。

  二、個人崗位職責方面

  1、明確崗位職責

  查詢廉政風險點,首先明確崗位責任,我採取了自查為主,單位內部互查為鋪的方式開展,全面的查詢日常工作中潛在存在的工作風險,瞭解違規、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規責任。

  2、全面開展排查

  我個人將風險點進行了歸納,分為:思想道德風險、崗位職責風險、外部環境風險四類風險,透過自己找、單位內部互查、領導點等方法,進行了仔細梳理,力求把風險點找全。最後基本查明、理清了自身存在的廉政風險點。

  下步工作打算

  1、從思想上提高意識,自覺識別風險點,積極防範風險,工作之餘加強法律知識的學習。

  2、制定整改方案,將梳理出來的風險制定整改方案,確確實實的進行整改進行落實。

  3、進一步完善機制,和領導同事們一塊探討如何建立健全機制,把提醒和建章立制放在前面。

  風險防控自查報告 篇10

  按照上級衛生部門對廉潔風險防控工作的總體要求,醫院積極推進廉潔風險防控工作,強化對權力執行的監督制約,提高醫院幹部職工的廉潔風險防範意識和能力,認真落實廉潔風險防控工作實施方案,各項工作紮實有效推進。

  一、全面開展自查自糾,加強廉潔教育。

  按照XX自查要求,以科室為單位積極開展自查自糾。各科室根據工作職責範圍,組織廣大幹部職工對照《廉潔防控手冊》,從思想道德、崗位職責、業務流程等方面的存在的廉潔風險進行梳理,對廉潔風險措施落實情況進行檢查,並形成自查報告。針對找出的漏洞不足,分析薄弱環節,進一步完善防控措施。

  1、加強學習,增強認識

  加強《廉潔防控手冊》學習。為把廉潔防控工作落實到位,讓廉潔公正深入人心,醫院黨總支制定了學習計劃。各黨支部、科室把《廉潔防控手冊》作為黨課教育和職工政治思想教育的主要內容,有計劃分步驟的抓好學習。對查找出的問題結合各自崗位職責,加強學習,熟悉《工作實施方案》和《考核辦法》,熟練掌握本崗位的風險點、風險表現、防控措施。

  組織《衛生系統廉政法規制度宣傳教育讀本》學習。為進一步推進衛生系統黨風廉政建設和行業作風建設,增強醫務工作者廉潔自律意識和責任意識,根據上級衛生部門要求,印發了《衛生系統廉政法規制度宣傳教育讀本》XX餘冊,做到醫院內幹部職工人手一冊,並組織學習,確保人人參加學習、人人受到教育,人人提高認識。

  加強學習效果的督查。採取支部、科室彙報和廉潔風險防控辦公室督查相結合的辦法,對各崗位職工學習掌握《手冊》情況進行督查,對不能熟悉掌握崗位職責、風險點及本崗位防控措施的職工,給予教育指導,並由支部科室監督學習,直到完全掌握為止。同時把是否學習掌握《廉潔防控手冊》和《衛生系統廉政法規制度宣傳教育讀本》內容作為醫院考核科室廉潔風險防控管理工作的一項內容來抓,形成邊檢查邊督導邊落實的工作模式。

  2、加強執行考核,促進防控措施落實

  按照《廉潔防控手冊》要求,醫院實行由黨政班子統一領導、一把手負總責,各科室共同參與的領導機制和工作機制。採取科室自查與醫院檢查相結合、民主測評與考核評價相結合、糾錯預防與責任追究相結合、崗位廉潔風險防控與落實黨風建設責任相結合的方式,對廉潔風險防控工作的開展情況進行考核評價。

  科室對照檢查考核,每季度進行檢查評估,填寫《自查評估表》,並形成自查報告上報黨政辦公室。醫院檢查考核小組定期透過聽取彙報、檢視資料、現場考察等形式,對各科室的工作開展情況進行檢查,全面瞭解和掌握了廉潔風險防控工作的實施情況和工作質量。包括黨員幹部、管理人員的學習教育情況,人、財、物管理等方面的重要工作制度完善情況;廉潔風險防控工作動態管理、修訂完善情況;綜合運用事前提醒、重要節日前學習等方式,及時進行預警。同時進行檢查評估,及時反饋到科室,提高了科室的積極性。充分發揮主觀能動性,克服形式主義,推動了廉潔風險防控體系的有效落實。

  二、開展一系列整治活動,紮實推進防控工作

  1、開展衛生系統幹部作風整頓暨行業作風專項整治活動。

  按照全市衛生系統幹部作風整頓暨行業作風專項整治工作會議部署要求,認真落實《糾正醫藥購銷和辦醫行醫中不正之風專項治理工作方案》。制定了醫院專項整治工作方案,認真開展行業作風專項整治工作,並將專項整治工作與我院的廉潔風險防控工作緊密結合,緊緊圍繞整頓醫療秩序、規範醫療行為、整治亂收費行為、規範基本藥物集中採購和配備、規範高值醫用耗材臨床配備使用、查處醫療機構和醫務人員在醫藥購銷和醫療服務中的商業賄賂行為等六項重點工作開展查辦治理。

  自活動開展以來,共簽訂個人自查承諾書163份,科室自查承諾書14份,醫院承諾書1份。開展專項檢查24次,領導班子與支部書記、科室負責人進行廉政談話23人,醫院、科室及個人查詢問題55項,制定整改措施58條。醫生與每位住院患者簽訂了醫患雙方不收和不送紅包協議書500餘份,目前已隨病歷全部歸檔。活動期間,每週向上級衛生部門上報專項整治工作進展情況,完成工作進展報告表18份。實現了邊查邊改邊完善提升,有效推進了廉潔防控工作。

  2、開展“三增一禁”便民正風活動

  結合黨的群眾路線要求,按照省衛生計生委和萊蕪市衛生區域性署,認真開展“三增一禁”便民正風活動。專門制定活動方案,成立了由院長牽頭的活動小組,全面負責活動落實。自XX起,我院門診增設無假日門診,錯時門診和夏季夜間門診,嚴禁醫院工作人員帶熟人插隊加塞、掛人情號。活動的開展真正實現了便民惠民,促進了行業作風轉變,增加了患者的滿意度和醫院的美譽度。

  3、開展衛生系統處方檢查。

  X月份,進行衛生系統處方檢查,對我院X月份XX張XX元以上處方進行集中檢查評審,召開護士長以上管理人員會議,通報檢查評審情況。對檢查中發現的開具大處方、分解處方和不規範開具處方等問題進行了整改,對確定的大處方進行了公示,對相關責任人進行了逐級勉勵談話、通報批評、經濟處罰。要求全院以此次處方檢查為切入點,認真學習《處方管理辦法》、《XX市衛生行業不良行為查究辦法》等行業法律法規,加強了行業作風建設,進一步深化了廉潔防控工作。

  三、完善重點環節防控制度,實現持續改進。

  1、突出醫療服務重點,規範醫務人員執業行為。以臨床診療、臨床用藥、醫用耗材使用、大型醫療裝置檢查、醫療收費等為重點,充分利用資訊科技實行指標控制,規範診療服務行為。臨床診療以臨床路徑管理為抓手,強化對入徑標準、路徑管理和路徑變異的監控;臨床用藥要強化對非集中採購藥品、基本藥物、抗菌藥物使用和監控;醫用耗材強化對資質、採購、效期、出入庫、使用的監控;大型醫療裝置檢查強化對重複檢查的監控;醫療收費強化對收費標準、專案執行情況和超標準超範圍收費、分解專案收費、重複收費的監控。

  2、突出供應商誠信管理重點,淨化醫院工作環境。

  實施誠信承諾制度。供應商與醫院簽訂業務承諾書,必須在合同中設定不得收、送商業賄賂的條款,並明確約定責任,接受幹部職工監督。對供應商廉潔守信、依法經營情況,每年全面評估和分級排隊,作為是否續簽合同的重要依據。實施不良記錄制度。對經核實有商業賄賂行為的供應商,及時列入不良記錄,按規定不得以任何名義、任何形式購買其產品。

  3、發揮效能監查作用,促進醫保資金撥付

  按照XX部署結合醫院實際,醫院開展落實中央八項規定和XXXX項規定及醫療保險付費情況效能監察。重點對今年X月份醫院XX年度決算情況進行了效能監察,查清了醫保費用差額原因,落實責任,追回XXX元醫保資金;針對此類情況,充分發揮效能監察作用,加強內部財務管理管理,完善考核制度,及時調整廉潔風險防控內容,提高抵禦風險能力。

  透過持續開展廉潔風險防控工作,進一步增強了廣大醫務人員依法執業意識,規範了醫藥購銷和醫療服務行為,做到合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費,切實糾正醫療衛生方面損害群眾利益的行為,有效解決了醫藥購銷和行醫中存在的突出問題和不正之風。提升了醫療衛生服務質量和水平,促進醫療衛生行業風氣明顯好轉。

  四、存在的問題

  醫院廉潔風險防控工作開展總體效果令人滿意,實際工作還存在一些問題,個別職工對開展崗位廉潔風險防控工作認識不夠,對《廉潔防控手冊》、《衛生系統廉政法規制度宣傳教育讀本》和《XX市衛生行業不良行為查究辦法》等行業法律法規學習不夠深入;部分黨員幹部對廉潔風險防控存在一些意識誤區和認識偏差,消極應對廉潔風險防控;廉潔風險防控措施的一些具體做法還需要在實踐工作中不斷完善。存在的問題為我們下一步工作指明瞭方向,我們將結合工作重點,繼續深入醫院廉政文化建設,有計劃、有目的地推進醫院廉潔風險防控工作。

  風險防控自查報告 篇11

  全面風險防控能力是商業銀行核心競爭力的具體表現,操作風險是商業銀行的主要風險,它不僅可能給銀行造成鉅額的財產損失,更可能帶來不可估量的聲譽影響。基層機構是商業銀行經營管理的最前沿,既是業務拓展的“橋頭堡”,也是操作風險與案件的“多發區”。多年來,銀行操作風險呈現點多、面廣、成因複雜、管理難度大且不易見效的特點,加之基層機構業務拓展壓力大、人員緊、內控薄弱,使得基層機構操作風險管理成為銀行風險管理體系中最為薄弱的一環。商業銀行基層要構築基層銀行操作風險立體防線,應從長效管理機制的建立入手,完善操作風險防控能力。

  一、打造“學習型”銀行,促規章制度內化於心

  規章制度是銀行經營管理的基礎。商業銀行規章制度不可謂不多、不可謂不細,但違規違章事件和案件仍不斷髮生,主要原因是規章制度沒有得到有效的執行,而影響執行力的一個重要因素是規章制度管理不到位。必須從打造“學習型”銀行入手,進行制度重檢,使一項業務活動僅由一份制度檔案受控;制度檔案按崗位分類,在內部網站上釋出,便於員工查詢。銀行還應強化制度學習培訓與測試,使員工將規章制度內化於心,促使制度檔案成為員工業務操作的標準、工作檢查的依據和崗位培訓的教材,以最大限度地降低基層員工因不瞭解、不熟知業務規定而產生的操作風險。

  二、強化崗位管理,前移風險管理關口

  銀行應進行科學的崗位設計,前移風險管理關口,明晰崗位職責,落實崗位責任,實施差別授權。在崗位安排上要防止不相容崗位由一人兼任或不同時期兼任,在人員調配上要向基層一線傾斜。因不同崗位的“風險度”不同,基層機構應重點加強三類崗位人員的管理。一是新上崗人員。要把好從業人員入關口,防止有賭博、吸毒、詐騙等劣行的人員進入銀行;要加強對新員工的崗前培訓,把獲得崗位資格作為員工上崗的必備條件。二是重要崗位人員。不僅要關注其8小時內的工作表現,還要關注其經濟往來、社會交往和家庭關係等方面出現的異常現象,及時進行風險排查;同時要認真落實重要崗位人員的強制休假、輪崗或異地交流頂崗制度。三是基層機構負責人。他們承擔著所在機構操作風險防範的首要責任,其本身的行為和態度對操作風險管理具有重大影響。當前對基層機構負責人的管理,普遍存在上級監督太遠、同級監督太軟、下級監督太難等問題。銀行除了需在基層機構推行行務公開、任期考核、民主評議、離任審計等制度外,還要在人員任用上堅持德才兼備的原則,防止“帶病提拔”、“一用就病”的現象發生。

  三、開展教育警示活動,營造合規經營、誠實守信氛圍

  銀行是經營風險的特殊行業,國際上不少金融機構發生重大操作風險損失或倒閉,往往不是因為缺乏風險控制的機制、流程,而是因為風險文化不能使這些機制、流程發揮作用,如巴林銀行倒閉案。“教育警示”法就是透過培訓、參觀、考察、演講、報告會、內部刊物、

  多媒體課堂等生動活潑的形式,著眼於人生觀和職業道德教育,引導員工愛崗敬業、克己奉公,對自己、家庭、銀行、社會負責;著眼於法規和廉潔從業教育,引導員工“慎微”、“慎獨”,做到“身在錢海常築壩”、“常在河邊不溼鞋”;著眼於健康風險文化的培育,引導員工樹立“內控優先”、“合規守法”、“速度、規模、質量和效益的協調發展”等理念,讓先進、健康的風險文化內化為員工的職業信念和工作習慣。在風險文化的培塑過程中,尤其不能忽視基層機構管理團隊的行為和表率作用。基層機構管理團隊要成為健康風險文化的倡導者、建設者、傳播者和模範執行者,促進合規經營、防範風險、廉潔從業、誠實守信成為一種工作氛圍。

  四、進行員工風險自評,提升風險識別、防範能力

  風險管理有個著名的“三倍定律”,即3/4的損失可以透過風險的事前識別和化解予以控制,而當問題出現時再去化解,則一般只能挽回不到1/4的損失。透過員工根據崗位職責、業務及管理流程,識別主要風險點,重點關注制度本身有無缺陷、制度執行是否有效、業務作業系統有無缺陷、哪些環節存在控制缺失或控制過度或容易出現操作不當等問題,形成《員工風險報告》後報上一級管理部門研究解決。“自我評估”法不僅有利於基層員工主動提示風險,促進問題的及時解決,減少管理層與基層機構之間的資訊不對稱問題,也有利於提高員工工作的參與度和滿意度,促進員工熟識崗位風險因素並有意識地進行防範。

  五、有的放矢,實施風險重點監控

  銀行的業務品種多、操作流程複雜、風險點也多,不分輕重緩急平均用力的操作風險控制並不可取。事件發生頻率較高、影響程度較大的重點環節、重點時段和重點物件則是操作風險管理的重點。就基層機構而言,櫃員卡、現金單證、印章印鑑、賬戶和代客服務是重點環節,節前假末是重點時段,基層機構負責人是重點物件。對重點環節,應透過加強崗位制衡、檢查稽核、授權控制、計算機和錄相監控、行為排查等措施實施管理;對重點時段,基層機構應保持高度的警惕,投入更多的精力;重點人員的管理,則應從人員甄選、制度約束和考核評價等方面入手。

  六、檢查糾正到位,整改提高

  檢查工作貴在效率、重在效果,實施中應注意做到“四個到位”。一是籌劃到位。針對種類繁多的全面檢查、專項檢查、定期檢查、突擊檢查、外部檢查、內部檢查、專項審計等,應在年初制定好檢查工作計劃,整合檢查力量,開展集中檢查,避免大量交叉重複檢查。要區分檢查重點,對管理好、內控等級高的基層機構,檢查頻率可低一些,檢查內容可少一些,或者實行階段性的免檢制;對經常發生操作風險事件或案件的基層機構,則應增加檢查的頻度和力度。二是準備到位。每次檢查前要做好充分準備,選派合適人員、組織檢查前培訓,選取可疑點或關鍵點進行有目的、有重點的檢查。三是整改到位。除了對檢查發現的問題下發整改通知書外,還要跟蹤問題整改落實情況,將問題整改率作為基層機構操作風險管理考評的重要依據之一,並加強責任追究,嚴格紀律約束,避免屢查屢犯。四是糾正到位。管

  理部門要組織例會對檢查發現問題進行專題研究,查清風險事件發生的原因,檢討制度的適宜性和可操作性,從源頭上進行糾正。對增加控制環節的糾正措施應格外慎重,因為增加控制環節意味著管理成本加大,還可能產生新的風險。

  七、建立健全激勵約束機制,確保風險防控措施落實到位

  基層機構數量多、人員多,離管理中心遠,容易出現關心和激勵不足問題。應透過細化員工級別、實施分級管理,對責任心強、綜合素質高的基層員工提升工資待遇、打通晉升通道;同時,應加強對違規違章人員的約束和問責。從基層機構發生的操作風險損失和案件看,執行力不足是導致風險和案件發生的根本原因。因此,還應透過違規違章處罰制度和積分管理制度,將警告、經濟處罰、記過、降職乃至開除作為常規的處罰手段,對造成重大損失甚至案件的違規行為,還要追究機構負責人和上級管理人員的責任。問責工作要“嚴”字當頭,嚴肅、嚴格、嚴厲、嚴查,不能“失之於寬”、“失之於軟”、“失之於情”。

  八、運用“IT”法,實現風險防範科技化

  操作風險往往由人為因素引起,透過手工控制、事後檢查等人工方式防控操作風險,實際效果並不好。因此,應加大資訊科技開發運用的投入,實現計算機系統聯網,促使業務和流程操作的標準化、規範化,將風險控制的有關要求嵌入流程系統,從而控制因簡化操作、逆程式操作、越權操作等違規行為引發的操作風險。然而目前銀行機構在計算機系統的開發和運用方面,普遍存在著重業務操作輕管理活動、重過程管理輕預警監測問題,因此,應充分發揮計算機系統對風險的預警和實時監控作用,建立關鍵風險點的預警監測指標,將有關指標和資訊預設在系統中,當發生可疑或異常的交易活動、異常的資料資訊時,系統會進行預警和提示,以此實現實時、遠端、集中的風險監控。基層機構應加強對計算機系統的學習和運用,嚴格規範操作,利用計算機系統資料和預警監測資訊,彙總整理釋出風險預警公告,引導員工正確進行業務處理,關注關鍵風險因素。

  九、建立應急管理制度,防範突發事件

  基層機構操作風險管理不僅體現在對人員、系統、流程的管理,還體現在對突發性事件的應急管理。應急管理就是要確保突發性事件(如自然災害、系統故障、通訊中斷、人為破壞、服務提供者出現故障以及其他環境因素等)發生時,銀行能及時作出應對,使業務得以繼續開展或儘快恢復正常運作,將損失減至最低。作為客戶營銷主渠道的基層機構,需要進行應急和危機管理的事項很多,如營業場所的防搶、防騙、防盜、消防、重大客戶糾紛、計算機網路丟錯賬等。應制定應急和危機管理預案,開展員工培訓,組織方案演練,定期檢查應急物資、應急設施的準備和管理情況,確保能夠有效應對。

  十、築牢“三道防線”,倡導“群防群治”

  銀行的操作風險存在於所有產品和業務流程中,操作風險防範不能僅僅依靠風險管理部門或風險管理人員,銀行中的所有部門和所有人員都承擔著風險管理職責。目前,銀行普遍建立了“三道防線”:業務部門是第一道防線,是操作風險的直接承擔者和管理者;風險管理、法律事務、合規管理等職能部門是第二道防線,負責協調、指導、評估、監督各業務部門及後臺保障部門的操作風險管理活動;審計、紀檢監察部門是第三道防線,負責對操作風險管理、控制、監督體系進行再監督和責任追究。操作風險管理的“三道防線”涉及所有部門、所有人員,“三道防線”需要分兵把守、密切協作、共同打造。只有全行聯動、全員防範,群策群力、群防群治,才能有效防範操作風險和案件的發生。

  風險防控自查報告 篇12

  根據自治區高校工委、教育廳《關於開展教育系統廉政風險防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀20xx17號)要求,我校已對廉政風險防控工作進行了自查,現將有關情況報告於下:

  一、廉政風險防控工作整體情況

  我校認真貫徹落實上級工作精神和部署,堅持“治標兼治本、綜合治理、懲防並舉、注重預防”的方針,嚴格按照要求,結合自身情況認真開展了廉政風險防控工作。透過學習傳達上級檔案精神,以崗位廉政教育為基礎,以重點崗位監控為重點,以制度機制建設為保障,著力構建我校懲治和預防腐敗體系,統一了教職工思想,進一步深化了校務公開制度,為深入推進廉政風險防控工作打下了優良的思想基礎,推動我校各項工作又好又快發展。

  二、學校廉政風險防控工作主要做法

  (一)廉政風險防控工作五項規定動作即梳理職權、編繪權利(主要業務程式)執行流程圖、排查廉政風險點、劃分風險等級、制定防控措施的開展和完成情況

  1.嚴格按照廉政風險防控工作五項規定動作開展工作注重預防原則,重視預防為先,重視廉政教育和制度建設,加強監督,弘揚正氣,自上而下形成廉政光榮、腐敗可恥的思想觀念和廉政氛圍。

  2.認真編繪權利(主要業務程式)執行流程圖

  進一步建立和完善各項廉潔從政的規章制度,在領導決策、中層幹部任免、財務管理、初高中招生考試、基建維修、政府物資採購等方面做到凡事有制度,制度抓落實,落實有監管。

  3.切實排查廉政風險點

  主動探索學校黨風廉政建設工作的特點和規律,根據不同崗位、不同層面、不同職級的工作實際,不斷改進方法,規範工作流程,強化權力在陽光下操作。

  4.劃分風險等級

  突出抓好重點崗位、重點人員和重點環節的管理,規範廉潔從政的制度建設,樹立嚴於律已、廉潔從政的幹部隊伍形象,努力構建全面覆蓋、層層管理、重點防控、責任到人的廉政風險預警防控體系。

  5.制定防控措施

  在大額資金使用、基建維修、人員招聘、學校招生考試、中層幹部任用等方面做到亮制度、講落實、重監督,最大限制地減少不廉潔行為。

  (二)廉政風險三個方面(思想道德、權利執行、制度機制)和三個層次(單位部門、領導幹部、崗位個人)對廉政風險高的的單位和環節的防控情況,包括三重一大決策制度,考試招生考試、員工人士、招標採購、基建工程、財務管理、研究經費、學術道德等

  1.加強政策學習

  校黨支部和行政班子召開會議,認真學習《關於中國共產黨黨員幹部廉潔從政若干準則》、《關於實行黨政領導幹部問責的暫行規定》等黨內法規,讓全體黨員幹部掌握廉政風險預警防控的基本要求、主要內容、方法步驟,達到統一認識,形成氛圍,增強做好廉政風險點查詢的自覺性,為廉政風險管理奠定優良的思想基礎和工作基礎。

  2.制定防控方案

  按照上級檔案要求,召開推進廉政風險預警防控機制建設動員會,從廉政風險三個方面(思想道德、權利執行、制度機制)和三個層次(單位部門、領導幹部、崗位個人)對廉政風險高的的單位和環節的防控,包括三重一大決策制度,考試招生考試、員工人士、招標採購、基建工程、財務管理、研究經費、學術道德等方面研究並制定《北海五中深入強化廉政風險防控工作實施方案》。

  3.查詢風險點

  根據自治區高校工委、教育廳《關於開展教育系統廉政風險防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀20xx17號)要求,對照每個工作崗位、工作職責和工作流程上履行職責、執行制度情況,全員參與,從領導幹部開始,認真查詢和梳理個人職責範圍內可能存在的廉政風險點和監管風險點。

  (三)幹部教師工作崗位因知識、能力不足造成廉政風險的情況和單位採取的防控措施

  1.查詢崗位風險點

  每個領導幹部和相關工作人員結合自身崗位職責,本著對組織、對工作、對自己負責的態度,採取自己找、相互幫、領導提、組織審四個程式,認真查詢和分析個人在履行崗位職責等方面存在的廉政風險點和監管風險點。

  2.查詢科室風險點結合年級、科室工作重點,對照職責定位和履行情況,分別查找出業務流程、制度機制等方面存在或可能存在的廉政風險點,並認真分析和細化風險的內容與表現形式,經分管領導審定後,報校黨總支和行政稽核。

  3.查詢單位風險點

  學校黨政領導班子成員結合自身崗位工作特點,重點查詢在落實“三重一大”規定等方面容易產生腐敗行為的風險內容及其表現形式,查詢學校風險,並把實踐中的有效做法從制度上固定下來。

  (四)廉政風險防控中採取的創新思路及做法。舉例說明1.加強組織領導

  學校成立了“廉政風險防控工作領導小組”,學校黨支部書記為組長,學校副校級領導為副組長,黨總支書記、各部門主要負責人為領導組成員。為加強對廉政風險防控工作的工作指導和督促檢查,領導小組下設辦公室,主任由校辦公室主任兼任,以便保證辦公室工作的高效執行。

  2.強化制度建設

  結合學校實際情況,經校黨總支討論研究制定了《廉政風險防控工作實施方案》,明確了廉政風險防控工作的指導思想、目標要求、主要內容、工作重點和實施步驟,作為全校開展廉政風險防控工作的指導性檔案,進一步落實和修訂完善現有規章制度,規範權力執行,提高制度執行力,切實加強制度建設,真正形成用制度管權、管人、管事的長效機制。

  3.廣泛發動動員組織召開了校廉政風險防控工作動員會,校長結合學校《廉政風險防控工作實施方案》,介紹了防控工作的指導思想和目標,對我校開展廉政風險防控工作進行動員和部署,教育和引導廣大教職員工全面掌握開展廉政風險防控工作的重要意義、基本要求、主要內容和政策辦法,增強風險認識,克服畏難情緒,消除牴觸心理,改變錯誤認識,紮實開展好廉政風險防控各項工作。

  4.加強宣傳報道

  學校依託校園網、廣播站、電子屏、宣傳板等宣傳陣地加強對廉政風險防控工作的宣傳和引導,介紹上級有關政策精神和其他兄弟學校加強防控工作的好做法、好經驗,及時反映學校和校內各單位廉政風險防控工作的開展情況,廣泛接受群眾意見、建議和監督。

  三、開展廉政風險防控工作面臨的主要問題與困難,建議或者意見

  (一)面臨的主要問題與困難

  1.準確定位難。如梳理職權、編繪權利(主要業務程式)執行流程圖、排查廉政風險點、劃分風險,形成機制完善、推進制度化、規範化、程式化、法制化建設等。

  2.圍繞中心難。學校的中心工作是教育教學。廉政風險預警防控工作要在這方面創造性設計、務實性推進,做到廉政風險預警防控目標與提高教育教學相結合、與幹部群眾對反腐倡廉建設的期望相適應,為經濟社會發展營造風清氣正、廉潔高效的優良環境,推動經濟社會又好又快發展比較難。

  3.突破重點難。廉政風險防控機制建設是一項創新性很強的工作,涉及的工作領域廣,物件層面多,必須明確重點。但在實際操作過程中突破重點比較難。如工程專案建設和民生保障等重點領域,如何抓住人、財、物管理和權力執行的關鍵環節,在具體操作層面上如何突破風險識別真實性和客觀性,突破工作常規性和長效性,突破工作創新性,突破工作複雜性等都比較難。

  (二)建議

  1.建立長效預警制度

  學校應該建立廉政風險預警防控長效機制,定期聽彙報、查資料、走訪、資訊監控、民主評議、不定期抽查等方法,對廉政風險點、工作制度、預防措施、監督管理等項工作開展情況進行檢查。對查出的問題,按照分級管理的原則,及時糾正和處置權力執行中的失誤和偏差,化解廉政風險,避免苗頭性、傾向性問題轉變為違紀違法行為。

  2.開展承諾公示

  廉政風險點涉及的校級、中層領導幹部,要簽訂《領導幹部個人廉政風險預警防控承諾書》,就建立的防控措施和制度公開作出執行承諾,自覺接受監督。

  3.健全完善制度

  針對不斷出現的新情況新問題,主動探索監督新舉措,防止腐敗行為發生,保障廉政風險預警防控機制有效執行,形成持續和不斷完善的迴圈機制。

  4.建立廉政風險防控平臺

  以崗位職責、風險類別、風險點表現形式、風險等級、防控措施等為主要內容,對廉政風險實行常態化、動態化管理。每個步驟完成後,由領導小組進行全面總結,提升認識,對廉政風險查缺補漏,對防控措施豐富完善,提高工作水平。

  風險防控自查報告 篇13

  xx教育集團xx校區始成立於20XX年9月,目前共有兩個年級(小學一年級和初中七年級),學生599人,教職工45人。根據《xx省教育督導委員會關於開展20XX年春季開學暨學校安全風險防控專項督導檢查工作的通知》(xx教秘督〔20XX〕號)精神,學校對開學條件保障等方面進行全面排查,符合開學相關要求。現在根據通知要求,將學校安全風險防控的自查情況彙報如下:

  一、開學條件保障

  1.組織師生按時返校情況。xx校區全校教職工共計45人(中學部教師17人,小學部教師16人,行政班子12人),其中:小學部教師魯易凝請產假,小學部教師董鼕鼕請婚假,其它教職工全部按時到崗,所有學生按時返校。

  2.落實學生資助政策情況。學校根據學生家長提出的貧困生救助申請,組織領導班子對申請家庭實際情況進行了走訪瞭解,在第一學期為11名學生減免伙食費一半,20XX年我們將繼續做好睏難學生資助幫扶工作,開學檢查中沒有學生因家庭困難而輟學。

  3.實驗室及實習、實訓保障情況。學校與20XX年12月在市招標局招標了小學科學實驗室和初中生物實驗室,目前兩間實驗室正在申請市質量技術監督局驗收階段,還沒有正式投入實訓,待實驗室建設完畢,學校將安排專業教師管理和使用。同時,配合總務部門建立管理臺賬,登記專用器材,建立健全實驗室使用規章制度,完善使用程式,做到防火、防盜、防學生意外傷害。

  4.後勤保障情況。開學前,學校安排專業教師對學校網路、多媒體裝置、教學終端等各種教學設施裝置進行了專項檢查,目前執行良好。同時總務部門對學校的供水、供電、供氣裝置進行了檢查,明確責任,落實到人,裝置完好。

  5.經費保障機制落實情況。學校於20XX年元月,按照經開區統一要求對xx校區義務教育學校生均公用經費基準定額進行了上報,區財政部門對上報情況進行了稽核並落實相應資金。

  6.開學主題教育活動情況。學校關注學生心理健康,並在七年級開設心理健康教育課程,配備專職教師。學校已建立心理諮詢室,配備相關必要器材,開展心理諮詢、輔導,解決學生成長過程中的煩惱。主題教育活動開展是學校工作的重點,貫穿在教育教學始終,透過主題班會、國旗下講話、黑板報、宣傳展板、電子屏等多種渠道進行安全教育、節約教育、傳統節日教育、行為規範教育、感恩教育、文明禮儀教育等系列化教育活動。

  二、校舍安全管理

  7.校舍隱患排查情況。xx校區是20XX年9月投入使用的一所新校,在近半年的使用中,發現存在的一些設計缺陷,學校已對缺陷問題進行了梳理,並及時報告上級主管部門。總務部門加強對日常用水、用電的管理,並制定了相應的規章制度,學校也安排行政值班和教師值班人員對校區進行定期與不定期檢查。

  三、食品飲水安全與衛生防疫管理

  8.食品與飲水安全管理情況。

  學校領導高度重視校園食品與飲水安全工作,把食品安全和衛生防疫工作放在第一位。高標準,嚴要求,抓平時,重細節。20XX年9月新校開辦前,學校就成立了以校長為組長的校園食品衛生安全工作領導小組,強化責任意識,實行分工負責,層層落實,確保師生集體用餐的食品衛生安全。

  主要體現在

  (1)領導小組成員定期和不定期的對學校食堂食品衛生安全進行檢查,發現問題及時整改。

  (2)對食堂工作人員進行衛生健康體檢和業務培訓,做到飲食從業人員持證上崗。

  (3)建立健全的衛生管理制度及責任追究制度,責任到人,搞好食品衛生宣傳。

  (4)把好四個關,杜絕食物中毒事故的發生(把好採購、加工關做好驗收工作,採購加工做到燒熟煮透,做好食品留樣工作。把好“消毒”關,所有的餐具、用具都高溫蒸汽消毒。把好“個人衛生”關。做到身體不適的職工不能進入食堂工作,從業人員必須取得健康證及經過食品衛生培訓合格才能上崗。杜絕非工作人員進入廚房關,嚴密防範投毒現象發生)。在飲水方面,學校定期對學生飲用水裝置進行消毒,在運輸、儲存中做好監管,防患於未然。

  四、校車安全管理

  學校現無校車,但在開展活動需要安排車輛時,對外租賃車輛時嚴格按照規定對車輛的`車況、駕駛人員的資質進行全面稽核,絕不讓問題車輛、無證人員為師生提供服務。同時,學校還制定了校園突發事件緊急應對預案,定期開展疏散演練,讓學生心中有安全,行動有措施。透過致家長一封信,教育家長和學生假期出遊乘車、自架乘車、公交乘車等不坐拼裝車、報廢車、無資質駕駛車、超速車,上車即系安全帶,對乘坐車輛的違章行為及時制止。

  五、校園安全管理和安全教育

  11.學校“三防”建設落實情況。在學校“三防”工作中,“人防”方面做到保安隊伍配備完整晝夜均有值班,行政領導值班制度、人員落實到位。“物防”方面根據上級檔案精神,嚴格按照要求配備所需物品,並瞭解、掌握使用方法。“技防”方面,由於是新建學校,現代化裝置齊全,學校積極與裝置提供方合作,派專人學習使用,保證了安全防護裝置齊全,應急裝備到位,重點部位全監控,校園安全制度完善,並定期對師生開展安全教育。

  12.重點領域治理情況。學校根據季節變化,定期開展與學生家長交流,透過家長會、致家長的一封信,開展冬季下河溜冰、游泳防溺水教育,學生上學、放學交通安全教育,假期出遊乘車、遊玩安全教育,家庭用電、用水、用氣、取暖安全教育。對學生在樓梯、走廊、班級、運動場的行為規範進行引導,並在校園樓梯、電梯、拐角、臺階、走廊設定警示標誌,防止學生奔跑相撞、摔倒。定期組織應急疏散演練,在重點部位安排值班領導值崗,並對演練過程進行總結。課間針對校園大,一年級學生小的實際情況,安排課間值班教師在教學樓附近、地下室、操場、水房進行值崗,保證學生安全。

  13.防範非法入侵校園導致學生傷亡情況。加強校園門衛管理,做到進出校門有登記,加強出入學校車輛管理,設定隔離墩,擺放標誌物,外來人員、車輛進出必須嚴格稽核方可入校。

  學生在校期間確有特殊原因需要離校的,學校要求班主任認真填寫出門證,完成出門證上的規定,保安見到出門證核實無誤後再放行。

  14.校園欺凌和暴力治理情況。為防止校園欺凌事件的發生,學校透過主題班會、升旗儀式上班級倡議書的方式開展同學友愛專題教育。在學生髮生矛盾時做到第一時間發現、處理,要求每位教師做到首遇責任人制度,及時調解化解,讓學生矛盾最小化。

  15.校園周邊綜合防控工作開展情況。利用班會、致家長一封信教育學生文明上網,不進網咖,課餘時間閱讀有教育意義書籍,透過開展讀書徵文活動、經典誦讀活動、小學生講故事比賽、紅五月歌詠比賽,引導學生學習方向、努力方向,培養合格的祖國棟樑。

  16.中小學生安全教育情況。利用升旗儀式、班級倡議書、邀請第三方進校園舉辦講座等方式開展防溺水、交通、消防、食品、上網、運動安全教育及惡劣天氣應對、緊急疏散、預防毒品、與陌生人交流等主題教育活動。

  校園安全無小事,風險防控警常鳴。姜煒校長多次在學校安全會議上強調過,即使是萬分之一的可能也是百分之百的災難,校園安全工作要側重於防範應對而不是事後彌補。在今後的工作中,六中xx校區將盡自己最大努力將校園安全工作做細、做實、做好,為全體師生提供一個安全健康的學習生活環境。

  風險防控自查報告 篇14

  為進一步推進懲治和預防腐敗體系建設,強化對部門權力執行的內部制約和監督,逐步健全完善治賄糾風工作長效機制,促進街道各項工作又好又快發展,根據區紀委《關於在全區開展廉政風險防控工作的實施方案》檔案精神和要求,按照上級部門的部署和安排,從X年X月起,我街道認真排查本單位在廉政方面存在的個性和共性問題,全面開展以人為點、以程式為線、以機制為面的環環相扣的廉政風險防控工程,建立起融教育、制度、監督於一體,從源頭有效防控廉政風險的新機制,紮實推進懲防體系建設,廉政風險防範和行政權力執行監控機制工作取得明顯成效。

  一、加強領導,提高認識

  為了切實做好廉政風險防控管理工作,從源頭上預防腐敗,促進幹部廉潔從政,推進懲治和預防腐敗體系建設,確保各項防範管理措施落到實處,我街道成立了廉政風險防控工作領導小組,由街道黨工委書記任組長,其他班子成員任副組長,各社群、科室主要負責人為成員。領導小組下設辦公室,具體負責此項工作的組織協調工作,制定了《xxx廉政風險防控工作實施方案》,透過認真分析查詢我街道權力執行的風險點和薄弱環節,樹立廉政風險防控管理意識;明晰風險點的崗位、部位和環節,進行科學評估;建立廉政風險防控和監管機制,拓展從源頭上防治腐敗工作領域;增強幹部廉潔從政、依法行政意識,降低廉政風險。以黨工委會議、黨支部會、中心組學習、職工會等形式,重點學習了《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨員紀律處分條例》、《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則(試行)》,透過學習,使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制是融教育、制度、監督於一體,能從源頭上有效防控廉政風險的新機制,從而做到人人主動參與,人人提高認識。

  二、積極部署,廣泛動員

  自20XX年X月,我街道召開了廉政風險防控工作動員會,對廉政風險防控管理工作進行了專項工作的動員部署,強調“排查廉政風險、建立防控機制”是黨風廉政建設工作的創新舉措,把有效防範和化解廉政風險的責任落實到每個科室、每個崗位和每個人,從而建立預防腐敗的長效工作機制,能真正做到用制度管權、管人、管事。這次專項工作從X月開始,分三個階段進行,即:動員部署、重點推進、檢查驗收三個階段組織實施。要求各社群、科室要從貫徹落實黨的十七大精神,建立健全懲防腐敗體系,推進源頭治理和加強黨的執政能力建設的政治高度,認識廉政風險防控工作的重要性、必要性和緊迫性,加強組織領導,周密部署安排,認真組織實施。

  三、深入查詢,積極預防

  根據實施方案的總體要求,我街道採取自下而上和自上而下相結合的方式,以人為本、注重預防、突出重點、公開透明的工作原則,全面開展了排查工作。圍繞部門職能,進行許可權梳理、確認、登記,街居共清權確權X條,保留X條,調整X條,廢止X條,同時繪製權力執行流程圖X個;以規範權力執行為核心,查詢重點崗位、關鍵環節和重點人員,在崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面,可能產生不廉潔行為或誘發腐敗的風險點。從行政管理事項、業務工作流程等方面,逐一排查廉政風險點,制定相應的防控措施,經組織嚴格稽核把關後,將風險點、防控措施登記彙總。街居共排查出風險點X個,制定廉政風險防控措施X個。

  四、完善制度,動態防控

  在廉政風險防控管理工作中,我街道結合工作實際,制定《xxx廉政風險工作評估修正機制》,進一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止崗位廉政風險轉化為腐敗行為。同時不斷完善機制、最佳化工作流程、規範工作規則、加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施,鎖定履權界限,控制自由裁量權,實行權力制衡。深化以黨務公開牽頭的各類公開,搭建公開平臺。其中《職權目錄》、權力執行流程圖、《廉政風險點登記表》和《廉政風險防控措施》都在觸控式螢幕、網站上公開,隨時接受廣大職工和社會各界的監督。為了對風險控制進行有效控制,實行廉政風險預警,暢通廉政風險預警資訊“綠色通道”,採取事前預防、事中監控、事後處置辦法,及時發現傾向性、苗頭性問題,及時處理,避免問題演化發展成違紀違法行為。

  廉政風險防控管理工作是一項長期而艱鉅的工任務,我們要從不同層面開展多種活動,採取多種形式,進一步促進領導幹部廉潔自律,強化自我約束機制和社會監督機制,深入貫徹落實科學發展觀,打造政治過硬、作風過硬、業務過硬的幹部職工隊伍,為實現“精彩稻香”的目標提供堅強的紀律和作風保障。

  風險防控自查報告 篇15

  為把廉政風險防範工作落到實處,更好地推動街道整體工作水平,按照《城廂區廉政風險防控工作考核評估辦法(試行)》(莆城委反腐辦〔2012〕2號)的通知要求,我街道認真開展自查工作,查詢自身存在的問題,採取有效措施進行整改,自查工作深入紮實。現將我街道廉政風險防控工作自查情況彙報如下:

  一、高度重視,健全領導機制

  我街道高度重視廉政風險防控工作,為了加強廉政風險點防範管理工作的領導,經研究,成立了以黨委書記薛志遠同志任組長的鳳凰山街道廉政風險防控工作領導小組,5月28日召開了全街道幹部、村(居)幹部動員大會,制定了《鳳凰山街道廉政風險防控工作實施方案》。

  二、清權確權,編制職權目錄

  對照法律法規和機構“三定”方案,按照“權職法定、權責一致”的要求和“誰行使、誰清理”的原則,對單位、部門和崗位權力事項進行全面清理,摸清底數,確定對管理和服務相對人行使的職權。

  對依法確定的職權進行分項梳理,共編制職權目錄20條,並明確職權名稱、內容、辦理主體和法律依據。按照“程式法定,流程簡便”的要求,對每一項職權,明確辦理主體、依據、程式、監督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料,對職權在單位內部執行的各個環節、責任主體、辦理時限等進行規範,繪製權力執行內部流程圖10個。

  三、積極排查,制定防控措施

  一是積極開展廉政風險點排查。從今年5月份開始,我街道開展廉政風險點防範工作,召開了全街道開展查詢廉政風險點動員會,部署街道查詢廉政風險點排查工作,要求各部門圍繞各自職能、幹部崗位職責,對本部門中存在的廉政風險開展自查。各部門、黨員幹部都能嚴格按照《實施意見》的工作目標、方法步驟、工作要求開展查詢工作。共查找出單位、內設機構、在崗人員廉政風險點104個。

  二是積極制定防控措施。自廉政風險防控管理工作開展以來,我鎮重點在建立廉政風險防控管理制度和舉措上下功夫,以風險排查為抓手,以責任追究和問責製為保障,從源頭上防止腐敗,把廉政風險降到最低點,共制定單位、內設機構防控措施39條,班子成員防控措施65條,建立健全廉政風險防範管理機制。

  四、完善制度,建立長效機制

  一是實行“風險公示”。各部門、個人查找出來的廉政風險

  內容須經領導班子集體討論,將各部門查找出來的廉政風險點、風險等級評估以及防範措施進行公開,以便共同監督,實現自我監督和群眾監督。

  二是建立廉政風險防控管理教育機制,廉政風險排查動態管理機制,風險監測機制,廉政風險分級管理機制,預警糾錯機制以及評估修正機制。透過不斷完善機制,促進廉政風險防控管理工作更加有效地開展,確保工作取得實效。

  五、存在的問題

  我街道廉政風險防控工作領導小組對幹部查詢廉政風險點的情況進行了全面檢查,對不符合規定的,要求重新查詢。透過廉政風險防控管理工作,初步積累了一些經驗和做法,但也存在不足之處,廉政風險防控管理工作缺乏長期宣傳教育計劃,黨風廉政教育活動開展仍不夠深入,我們將在今後的工作中加以改進。透過查詢廉政風險點,使幹部充分認識到查詢廉政風險點的重要意義,樹立了高度的工作責任心和使命感,為廉政風險防控管理工作的順利開展奠定基礎。

  風險防控自查報告 篇16

  根據市人社局《關於開展社會保險基金風險防控專項檢查的通知》(x人社函【20xx】42號)精神,我局高度重視,加強組織領導,及時安排部署,明確工作重點,強化工作責任,按要求開展了社會保險基金風險防控自查工作,現將自查情況簡要彙報如下。

  一、組織領導

  成立了社會保險基金風險防控自查工作領導小組,局長xxx任組長,副局長xxx任副組長,辦公室主任、財務股股長、徵管股股長及相關人員為成員,明確了工作職責,落實了工作責任。

  二、自查情況

  20xx年,我局嚴格按照社會保險基金財務管理制度,認真貫徹執行國家有關法律法規和方針政策,加強了基金的監督管理、稽核及審計檢查工作,確保了基金的安全、完整和保值增值。

  (一)職工醫保基金收支結餘情況

  1、城鎮職工基本醫療保險基金20xx年滾存結餘1034萬元,其中基本醫療保險統籌基金上年滾存結餘670萬元、醫療保險個人賬戶基金上年滾存結餘364萬元

  2、20xx年城鎮職工基本醫療保險基金總收入9717萬元。其中:

  統籌基金收入5614萬元,其中基本醫療保險費收入萬5603元,利息收入11萬元。

  基本醫療保險費個人帳戶基金收入4102萬元,其中基本醫療保險費收入4080萬元,利息收入4萬元。轉移收入18萬元。

  3、城鎮職工基本醫療保險基金支出8493萬元,其中統籌基金支出4457萬元。個人賬戶基金支出4002萬元。轉移支出34萬元。

  4、20xx年城鎮職工基本醫療保險基金滾存結餘為2258萬元,較去年增加1224萬元。其中基本醫療保險統籌基金年末滾存結餘為1828萬元、醫療保險個人賬戶基金年末滾存結餘為430萬元。

  5、城鎮職工基本醫療保險基金暫付款733900元。

  (二)城鄉居民醫保基金收支結餘情況

  20xx年我縣城鄉居民醫療保險工作覆蓋全縣31個鄉鎮、495個行政村,54個社群(居委會),覆蓋率達100%。20xx年我縣城鄉居民參保人數為627019人,代繳費人數43067人,享受待遇人數682588人,大病覆蓋人數627019人。大病報銷人次19183人。其中城鎮居民為54479人,農村居民為572540人,參保率為98%。20xx年,居民個人繳費9130萬元,城鄉醫療救助收入646萬元,利息收入71萬元,政府補助收入3153萬元。其他收入3萬元。上級補助收入29500萬元。中央省級配套基金由市級統一統籌。20xx年全縣已有627019人次城鄉居民享受醫療待遇補償,住院補償25372萬元,門診統籌基金、門診慢病補償和門診一般診療費共5105萬元,全年共使用醫療補償基金30477萬元,上解上級支出12974萬元。本年度支出合計43451萬元。年末結餘208萬元。

  (三)基金收支結算情況

  我局按規定實行“收支兩條線”和財政專戶管理並一律採用轉帳支票,從根源上杜絕了貪汙和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規章制度和人員崗位職責制及基金內控制度,相互監督,相互制約。進一步加強社會保險基金管理,確保基金完整安全。

  (四)銀行帳戶管理情況

  按照開設社會保險基金帳戶有關規定和縣人民政府檔案要求,我局在xxx銀行xxx縣支行開設了城鄉居民醫療保險基金支出戶和城鎮醫療保險基金支出帳戶,並與xxx銀行簽訂了基金運作及服務協議,實行了規範管理。具體情況如下表:

  (五)對賬制度和執行情況

  我局嚴格按照《社會保險基金會計制度》規定,每月和銀行、財政對賬一次,保證了賬賬相符、賬表相符、賬實相符,做到了基金財務資料的真實性、準確性和完整性。

  (六)最佳化經辦管理

  計算機業務系統統一由省社保局管控,各經辦人員設有密碼和操作許可權,做到了計算機處理業務的痕跡具有可複核性、可追溯性和責任認定性,使業務操作過程透明化。同時設立了財務系統與外部網際網路完全隔離,有效防止財務資料外洩,確保資料安全。

  (七)業務流程情況

  嚴格執行業務初審及複核制度,切實做到現金、支票保管與賬務處理相分離,並按照會計制度進行記賬、核算工作,有明確的主管、記賬、複核、出納等崗位責任制,使資金收支的審批與具體業務辦理相分離,資訊資料處理與業務辦理及會計處理相分離。

  三、自查結果

  透過對20xx年內部控制制度建設、經辦服務管理和基金財務管理等幾個方面的內容進行自查,我局嚴格遵守社會保險基金管理各項規定,嚴格執行內部控制制度,沒有發現違法違紀違規現象,但社保基金風險防控教育工作尚需加強,管理工作的規範化和標準化水平有待提升。

  四、下一步打算

  繼續堅持嚴格執行社保基金風險防控相關法規,嚴格執行內控制度,堅決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現象發生,實現社保基金管理工作的規範化、標準化和科學化,同時加大對職工進行社保基金風險防控教育力度,進一步增強職工風險防控意識,確保社保基金安全完整。

  風險防控自查報告 篇17

  今年以來,我局根據市紀委和市廉政風險防控工作指導協調小組的統一部署,以紮實推進懲治體系建設、切實加強對權力執行的制約監督為重點,認真開展廉政風險防控管理工作,查詢廉政風險點,完善防控措施,健全內控機制,積極構建城管行業特色懲防體系,為打造和諧城管、效能城管提供堅強的政治保障。現將我局廉政風險防控管理工作開展的有關情況報告如下。

  一、加強組織領導

  局黨組把深化廉政風險防控管理工作擺上重要議事日程,與城管執法、市容管理工作同部署、同落實、同檢查、同考核。加強組織領導。實行“一把手”負責制,及時成立了局黨組書記、局長為組長的廉政風險防控管理工作領導小組,下設辦公室,由局紀檢組長兼任辦公室主任。迅速召開了局黨組會,學習傳達省廉政風險防控工作指導協調小組《關於開展全省廉政風險防控工作的實施方案》(皖廉防發[20xx]1號)以及市委辦公室《關於開展全市廉政風險防控工作的實施方案》(慶辦發[20xx]7號)精神,明確提出“五個務必”要求,即在思想認識上,務必高度重視,不要等閒視之;在風險排查上,務必深入細緻,不要敷衍了事;在風險防範上,務必警鐘長鳴,不要麻痺大意;在管理控制上,務必完善機制,不要淺嘗輒止;在督查考核上,務必講求實效,不要流於形式。引導幹部職工牢固樹立“有崗位就有風險”的意識,進一步增強拒腐防變的主動性和堅定性。研究制定了《安慶市城管執法局(市容管理局)廉政風險防控管理工作實施方案》,分析部署階段任務,指導督查工作進展,協調解決突出問題,確保廉政風險防控管理工作落到實處。5月25日,我局召開了廉政風險防控管理工作動員會,局紀檢組長主持會議,學習了全市實施方案,宣讀了我局實施方案,局長、黨組書記對我局開展廉政風險防控管理工作提出了明確要求。

  二、認真編制職權目錄和內、外部權力流程圖

  認真編制“一目錄兩流程圖”,明確職權,規範流程,確保權力公開透明執行。一是抓好“職權目錄”編制。對照法律法規和機構“三定”方案,按照“誰主管誰負責”的原則,根據“職權法定、權責一致”的要求,全面清理權力事項,清晰底數,梳理行政處罰、行政強制、行政徵收、行政許可等權力的外部執行和幹部任免、工程專案建設、財務報銷、公務接待、公務用車等權力的內部執行,分類登記,編制完成了職權總目錄及行政處罰、行政強制、行政許可等權力外部執行和幹部任免、財務管理、公務用車等權力內部執行分目錄的編制工作,並明確了各項職權的名稱、內容、實施依據、承辦人員、承辦科室、分管領導,切實做到了準確、完整、規範。二是抓好“權力執行外部流程圖” 和“權力執行內部流程圖”繪製。按照“程式法定、流程簡便”的要求,對每一項職權,明確辦理主體、依據、程式、監督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料,編制了相應的行政權力外部執行工作流程圖。同時,對職權在單位內部執行的各個環節、責任主體、辦理時限等進行規範,編制了相應的行政權力執行內部流程圖。目前,我局職權目錄及執行流程圖已經局黨組稽核確認,並報市廉政風險防控管理試點工作辦公室備案,待審定後將透過城管網站、城管宣傳欄和新聞媒體等向社會公開,主動接受監督。

  三、全方位查詢風險點

  查詢風險點是防範的基礎和前提。以工作崗位為點,以各部門工作為線,以全域性工作為塊,開展地毯式排查,著力實現風險排查全覆蓋無縫隙。一是注重分層查詢。突出規範權力執行,分領導崗位、中層崗位 “兩個層次”,局領導班子帶頭查詢權力及風險點,科級幹部做好本部門及個人風險點查詢工作,幹部職工根據各自工作職能進行查詢,確保風險點定性有據,定量科學。二是注重分類查詢。結合工作特點,針對城管行政執法、市容行政審批、人財物管理等重要崗位,從思想道德、崗位職責、體制機制、外部環境等方面對潛在的廉政風險進行認真查詢,分析細化風險內容和表現形式。三是注重全面查詢。採取自上而下、自下而上和內外結合的方式,透過自己找、領導提、群眾幫、集體定和舉報投訴、財務審計、執法檢查、幹部考核、問卷調查等多種形式,查詢廉政風險點,確保查準找全。目前,正按照要求,根據權力大小、權力行使的的機率等內容,透過集體研究評估,劃定風險等級,研究確定每個崗位的防控措施。

  四、推進多層次的制度建設

  圍繞權力執行的“關節點”,內部管理的“薄弱點”,問題易發的“風險點”,建立健全相關防控措施和制度規範。一是推進制度建設。對現有制度進行全面系統的清理和審查,認真做好 “立、改、廢”工作,進一步完善“以制度管人管事、以制度規範權力執行”的管理方式,努力構建城管廉政風險防控長效機制的基本構架。二是推進分權制衡。對權力進行科學分解和配置,行政許可事項實行市政務中心市容視窗承接與辦理分離,城管行政處罰、強制事項實行調查、決定和執行分離,“三重一大”堅持集體研究,民主決策,逐步建立決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力結構和執行機制。三是推進監督約束。完善風險監測、預警糾錯等機制,透過自我對照檢查、組織監管、社會監督等,及時發現苗頭性、傾向性問題,及時落實整改,築牢前期預防、中期監控和後期處置三道防線。如在行政許可風險防控方面,向社會公開承諾辦事時限、辦事程式、收費標準,主動接受監督;在行政處罰風險防控方面,認真落實行政處罰自由裁量權適用規則及標準,完善行政處罰案件集體複核、聽證審查、集體審議和案件三級稽核制度,確保公平公正公開;在人財務管理風險防控方面,制定領導幹部外出備案制度,完善財務管理制度,認真落實述職述廉、民主評議、責任追究等制度。四是推進政務公開。認真落實資訊公開制度,健全政府資訊公開發佈網絡,確保權力在陽光下執行。

  雖然我局廉政風險防控管理工作按照既定計劃穩步推進,取得了初步成效。但是,離市委、市政府的要求還有一定差距。一是結合行業特色的防腐制度還不夠完善,二是對一些基層崗位,缺乏完善的預警制度和問責制度。下一步,我局將認真按照市指導小組的各項要求,進一步提升開展廉政風險防控工作的實效性,引導廣大幹部職工牢記風險,不要冒險,力求保險,更好地為推動城管科學發展服務。

  風險防控自查報告 篇18

  前兩週,聯社組織了我們進行風險防控的學習會議,其典型且發人深省的案例讓原來態度不端正、工作不踏實的我如同受到當頭棒喝,其簡練而意味深長教學內容令原本思想不到位、做事不認真的我恍如醍醐灌頂。

  銀行業是世界金融領域的最重要一環,也是國家經濟命脈的核心組成部分。銀行業更是一個極度高風險的行業,銀行擔任著負責金融操作和管理的職能,很容易成為罪惡窺視的目標。

  作為一個新職工,從事著櫃檯業務操作的工作,在進行風險防控的學習後,我深感自我風險意識之薄弱以及面臨的工作責任風險之嚴峻。

  按照此次風險防控學習會議的精神,我認真對照相關規章制度和教育內容要求,結合工作實際對自身存在的問題進行了深入細緻的自查自糾,力求在以後的工作中,做到以下幾方面的要求:

  一、加強規章制度的學習,養成良好作風和習慣

  風險事件的發生的主要原因就是規章制度執行的不到位,以及相關工作人員工作作風的不嚴謹和對防範風險工作的不重視。作為新職工的我需要加強基本規章制度的學習,養成良好的工作習慣,培養嚴謹的工作態度和高度的責任心,思想消除僥倖心理,保證切實做到風險防範要求的每一個工作細節,高度重視,認真對待。

  二、認真學習崗位工作內容,練就踏實的基本工作意識和能力

  對本崗位需要進行的工作內容和可能接觸到的工作情況,虛心去前輩們請教,認真吸收前輩們的工作經驗,練就踏實的基本工作意識和能力,程式要求和操作規範化,用到位的工作實現零風險。

  三、端正生活作風,保證遠離黃賭毒。

  我們不僅要做到上班8小時內的工作,還要管好工作時間意以外的生活。拒絕黃賭毒,拒絕與社會不良人員的交往。在經濟往來、社會交往和家庭關係等方面,力求做到合德合法,時刻對自己的思想行為進行自查,力求營造一個零風險的外在生活環境。

  四、積極配合單位和領導的相關工作,營造良好的工作氛圍

  對照上級及聯社的要求,自己真正靜下心來深思,積極查詢問題並針對存在問題開展深刻自我批評,認真反思自己的問題和不足。進一步強化組織觀念,嚴格執行上級指導,按照上級和領導要求,做好本職,完成任務。做好自己份內的工作,注重思考整體的工作和大局。提高服務意識,做好基層社工作,使自己的服務意識適應當前信用社面臨的新形勢和新任務。注重用思想道德和規章制度兩道防線來約束自己,不觸線、不違規、不放鬆、不能有半點馬虎,在組織和領導的指導下,和同事們一起營造良好的工作氛圍。

  風險防控自查報告 篇19

  按照地紀委《關於做好迎接省委加強廉政風險防控工作檢查的通知》(大紀辦發20xx【23】號)檔案要求,xx區廉控辦認真學習領會,迅速組織落實。

  一、提高效率,迅速進行上傳下達。

  接到通知後,xx區廉控辦高度重視,立即將檔案送達本區主管領導,立等領導批示,並迅速將此《通知》精神以本級檔案形式轉發全區。同時,以電話通知各單位負責此項工作的人員將檔案送達本單位主要領導。

  二、提高認識,迅速組織理論學習。

  6月7日下午,xx區廉控辦全體工作人員對《省廉控辦關於如何制定廉政風險防控措施有關問題的答覆》進行了認真學習,消除了模糊認識,對如何制定防控措施有了明確掌握。6月8日上午,xx區廉控辦組織全區各單位專兼職人員對《答覆》進行了專門學習,區紀委副書記李緒梅同志對如何制定好防控措施進行了專題講解,並組織了專題討論,進一步明晰了全區專兼職工作人員的工作理念,提高了工作能力和水平。

  三、統籌安排。迅速開展自查整改。

  首先,xx區廉控辦要求全區各單位迅速開展自查,對不符合檔案要求的內容進行整改;第二,將全區78家單位按工作性質劃分為六個部分,在6月10日—12日三天內分別安排具體時間進行集中檢查驗收。第三,對經驗收仍存在不合格防控措施的2家單位進行重點推進,對其單位的主要領導和具體工作人員進行了批評,同時區廉控辦工作人員上門指導,幫助其解決問題。經過自查,xx區各單位重新修訂或完善了134個崗位的防控措施151條,進一步推進了我區廉政風險防控工作的整體進度。

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