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經濟執行分析報告

2020關於經濟執行分析報告範文(精選3篇)

  隨著社會一步步向前發展,報告的用途越來越大,報告具有雙向溝通性的特點。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?下面是小編精心整理的2020關於經濟執行分析報告範文(精選3篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

  經濟執行分析報告1

  中國石油和化學工業聯合會舉行新聞釋出會,釋出20xx年經濟執行情況與20xx年預測分析。今年全行業要保持全行業經濟執行平穩,防止大起大落。同時,在技術創新、結構調整上取得新進展。

  xx年行業經濟實現良好開局

  聯合會分析稱,20xx年,石油和化工行業經濟實現平穩較快增長,國內市場需求強勁是拉動行業增長的主要引擎。

  據石化聯合會統計,預計全年行業總產值突破11萬億元,達到11.2萬億,增長31%;主營業務收入達10.9萬億元,增長30%;利潤總額8100億元,增幅約為19%;投資1.37萬億元,增長20%;進出口總額約為6000億美元,增長32%。

  其中,化工行業全年產值預計達到6.58萬億元,同比增長32%,與20xx年增速相當,佔全行業總產值59.82%;化工行業利潤總額3500億元,增長35%,佔全行業總利潤額的47.1%;1—11月份,化工固定資產投資8617.2億元,同比增長26.9%,高於全行業平均增幅5.5個百分點,佔比70.12%。

  原油20xx年產量基本持平,全年預計2.03億噸;進口預計2.5億噸,增6.3%;表觀消費預計4.53億噸,增3.5%。天然氣供需快速增長,全年產量預計1020億方,增長8%;進口突破300億方;表觀消費1300億方左右。成品油產需總體平衡,全年未出現明顯油荒。煉油版塊前11月累計虧損49.83億元,虧損主要原因是原油價格持續較大幅度增長。

  行業加快產業結構升級

  20xx年,“調結構、轉方式”成效逐步顯現。高技術、高附加值產品在化學工業利潤增長中的比重不斷攀升,成為提高行業經濟增長質量的主要動力。20xx年,專用化學品利潤佔化工利潤的比重約達31.5%,合成材料佔比16%。同時,專用化學品、合成材料等在國內市場佔有率穩步擴大。化肥、橡膠製品等傳統化學品在利潤增長中的比重不斷下降。

  非公經濟比重首次過半

  20xx年前11個月,行業非公經濟總產值5.12萬億元,同比增長35.8%,佔比50.0%,預計全年比重將達51%,歷史上首次過半。公有經濟產值4.87萬億,增長29.2%,佔比47.5%;其它經濟比重約2.5%。與20xx年相比,20xx年非公經濟在行業經濟總量中的比重上升了15.8個百分點,公有經濟佔比則下降了16.4個百分點;非公經濟比重每年平均提高3.15個百分點。

  20xx年行業經濟執行重在“穩增長、調結構”

  李壽生表示,20xx年石油和化工行業的經濟執行把“穩增長”放在第一位。要求精心組織好油、氣、肥的生產供給,特別要做好柴油和春耕化肥的保障工作;千方百計擴大出口,防止大幅下降和減少回落;強化行業安全生產。

  李壽生強調,行的經濟執行應重點加快傳統產業轉型升級步伐、加大戰略性新興產業培育力度、強化節能減排工作措施。在傳統產業轉型升級方面,要選準傳統產業轉型升級的切入點,完善淘汰落後產能的市場機制,落實化肥、“兩鹼”、電石、農藥等行業的市場準入條件。

  在節能減排工作上,行業將建立和完善節能減排“領跑者”制度,首先在合成氨、甲醇、燒鹼、純鹼、乙烯、合成樹脂、子午線輪胎、電石、黃磷等十二種產品中試行開展。

  行業經濟將保持較快增長

  石化聯合會預計,20xx年,行業經濟執行儘管面臨諸多困難,但有利因素較多,經濟總體將保持較快增長,但增速同比將會有所減緩。

  預計全年總產值增幅約20%—25%,達到13—13.5萬億元;全年利潤總額約為9500億元,增長15%;主營業務收入約13萬億元,增長20%左右;全行業投資月1.6萬億元,增長15%;進出口總額約為7100億美元,增長約21%。

  主要化工產品需求強勁、生產平穩

  石化聯合會預計,受國內農業、工業、房地產及消費市場需求影響,20xx年國內能源及主要化工產品的需求依然比較強勁,同時能源生產繼續保持平穩。

  預計今年的原油產量將保持在2億噸以上,增幅約1.5%;天然氣產量約1130億立方米,增長約11%;原油加工量約為4.7億噸,增長5%。20xx年,預計化肥產量約為6400萬噸,增長約5%;合成樹脂產量約5225萬噸,增長10%;乙烯產量約1700萬噸,增長11%;硫酸產量增長9%;燒鹼增長8%;甲醇增長14%。

  今年原油表觀消費量預計增長5.3%至4.8億噸;天然氣表觀消費量預計增長15.3%至1482億立方米;成品油表觀消費量預計增長5.8%至2.8億噸;化肥表觀消費量約6230萬噸,增長5.1%;合成樹脂表觀消費量增長9.1%至8080萬噸;乙烯表觀消費量增長13.6%至1850萬噸。

  經濟執行分析報告2

  1—6月,在國際金融危機的陰影尚未散去,我州宏觀經濟執行面臨嚴峻形勢的情況下,各級財稅部門在州委、州政府的正確領導下,以科學發展觀為指導,認真落實積極的財政政策,採取切實有效的措施,財政收入持續下降的勢頭逐步得到扭轉,並於6月份恢復了增長,財政支出保持了平穩快速增長,財政預算執行正趨於正常。

  一、財政收支預算完成情況

  全州財政總收入完成140764萬元,完成年計劃的46.2%,比上年同期增收1013萬元,增長1%。其中:一般預算收入80699萬元,完成年計劃的47.5%,比上年同期增收3447萬元,增長4.5%。一般預算支出完成248037萬元,完成年計劃的55.2%,比上年同期增支40265萬元,增長19.4%。

  全州上劃中央兩稅完成34261萬元,完成年計劃的40%,比上年同期減收6074萬元,下降15%。上劃所得稅完成25005萬元,完成年計劃的55.4%,比上年同期增收2841萬元,增長13%。

  二、財政預算執行中的主要情況和特點

  (一)財政收入持續下降的局面得到扭轉,首次恢復到正增長。

  從去年第四季度開始,國際金融危機對我州實體經濟造成了較大沖擊,尤其是對房地產、礦冶等重點支柱行業的影響最為嚴重,宏觀經濟面臨很大的下行壓力,財政收入持續走低,到1季度末收入降幅達到了創紀錄的負增長22%。面對複雜多變的財政經濟形勢,州委、州政府高度關注,於4月中旬接連召開了1季度經濟執行分析會和企業生產經營座談會,深度分析了當經濟形勢、財政經濟執行走向、企業生產經營面臨的困難和問題等,研究提出了一系列保增長、擴內需、增投資的政策措施。這些政策措施的出臺,極大的提升了全州上下戰勝困難的信心和決心,並從政策上資金上對企業生產經營活動給予了及時有力的幫助和支援。各級黨委政府更加關注財政執行,財稅部門採取切實有效措施努力組織收入,進入4月份後財政收入持續下滑的形勢有所扭轉,5月份保持了趨好的勢頭,累計降幅進一步收縮,比1季度末減少了17.5個百分點,財政收入持續下滑的趨勢已得到有效的扼制,在4月和5月有效工作的基礎上,進入6月,各級財稅部門,在黨委政府的堅強領導下,採取了更加果斷有力的措施,突出抓好收入的組織和入庫工作,使本月入庫數創歷史新高,一舉恢復到正增長,這一結果來之不易。從收入結構看,非稅收入完成情況要明顯好於稅收收入,對扭轉收入持續下滑局面恢復增長作用顯著,其中:稅收收入完成65385萬元,完成年計劃的42.6%,比上年同期下降1.5%,減收972萬元;非稅收入完成15314萬元,完成年計劃的93.4%,比上年同期增長40.6%,增收4419萬元。從稅種結構看,主體稅種,特別是與市場和生產投資關聯度大的稅種減收較多,其中:營業稅減收3236萬元,增值稅減收1961萬元,資源稅減收954萬元。受國內房地產市場回暖跡象顯現和州縣黨委政府採取的推動房地產市場發展的各種政策措施的鼓舞,我州房屋交易量有所增長,帶動了房產稅、土地增值稅和契稅的快速增長,共計增收3579萬元,增長58%。

  (二)分級次分地區預算收入執行不平衡。

  全球金融危機對我州各縣的影響因產業佈局和對市場依存度不同而程度深淺不一,礦冶、房地產等產業佔經濟比重大的縣年受到的影響相應較大,而這些縣在全州收入構成中所佔的比重也大。全州有5個縣和州本級收入比上年同期增長,比上月增加了1個,比1季度末增加了3個,特別是收入大縣縣和硯山縣的累計增幅分別為18.5%和11.8%,分別增收4794萬元和899萬元,對止住全州收入下滑勢頭恢復增長作用巨大,另外丘北縣增長了23%、廣南縣增長了10.1%、西疇縣增長了4.8%、州本級增長了7%,對幫助全州收入走出困境也發揮了積極的作用;有3個縣收入仍然比上年同期下降,但下降幅度都有了一定的減緩,其中麻栗坡縣下降38.3%、馬關縣下降13%、富寧縣下降0.3%。

  (三)財政支出保持了穩定快速增長,但增幅呈下降趨勢。

  在國家擴大內需、刺激消費、確保增長的政策背景下,依靠省財政廳在資金排程上的大力支援,我州各級財政部門積極籌措資金,及早明確和下達年度預算收支指標,加大資金的撥付力度,不斷增強財政的保障能力,在確保工資發放和機構正常運轉的基礎上,突出支援擴大內需專案、抗災救災、涉農惠農、社會保障和扶貧等方面資金需求,財政支出保持了穩定快速增長,但受財力增量制約和固定資產投資增幅較低等原因的影響,財政支出呈現下滑趨勢。1—6月全州一般預算支出共計完成248037萬元,完成年初計劃的.55.2%,達到了序時平均進度的要求,增支40265萬元,比上年同期增長19.4%,增幅雖比上月多了2個百分點,但比1季度末少了4.8個百分點,上半年財政支出總體呈現平穩較快的增長態勢,但增幅下降的趨勢也很明顯。從支出的經濟分類看,財政統發工資支出109778萬元,佔一般預算支出的44.3%,比上年同期下降了5個百分點,這說明,保工資保運轉仍然是我州財政支出的大頭,但隨著財政保障能力的不斷增強,用於改善民生、推動各項事業協調發展、促進社會和諧穩定方面的資金所佔支出比重在不斷上升,財政支出結構正不斷得以改善,其中:社會保障和就業增長29.9%、增支11637萬元,主要是城市低保和農村低保擴面提標帶動了這類支出的大幅度增長;醫療衛生支出增長113.4%,增支13102萬元,主要是各級政府在公共財政的理念下加大了對醫療保障的投入力度;採掘電力資訊等事務增長18.7%,增支1245萬元,主要是各級政府為緩解企業困難,支援企業發展,加大了對企業的扶持和投入;糧油物資儲備等管理事務增長148.2%、增支2422萬元,這得益於中央拉動內需實行家電下鄉的惠民政策。從分級次的情況看,受財力增量慢的制約,州級支出增長乏力,累計支出只比上年同期增長了6.9%,而縣級增幅為20.9%,有4個縣的增幅超過全州平均水平,2個縣增幅更是在25%以上。其中:收入大縣縣和硯山縣支出形勢明顯好轉,分別增長了28.4%和22.9%,共計增支14557萬元,佔全州一般預算增支額的36%;而相對較為貧困的丘北和廣南兩個縣在上級轉移支付補助不斷加大的情況下增勢也較為強勁,分別增長了32.5%和22.2%,共計增支12896萬元,佔全州一般預算增支額的32%。

  三、存在的困難和問題

  (一)金融危機的影響繼續存在和顯現。宏觀經濟形勢仍然不容樂觀,企業生產依然困難,交通、能源、水利等基礎設施仍較落後,影響了經濟的進一步發展,經濟執行的環境還有待進一步改善,工業經濟還很脆弱,工業生產和銷售還處於較低層次,規模小、效益差,部分工業發展還沒有取得實質性突破,對財政收入的增長貢獻有限,增收亮點不多,增長的潛力有限。

  (二)財政收入增收的後勁不足,持續增長的難度大。我州財政收入增量的大頭來源於營業稅,而營業稅增量在很大程度上靠的是較高的固定資產投資拉動,因此,保持較高的固定資產投資增幅對財政收入穩定快速增長意義重大,財政收入增長有相當份額是靠投資派生的一次性收入,如果投資增長的持續性難予保證,不僅直接影響建安營業稅的增加,而且影響重點專案和工程的建設,對將來我州經濟發展財政增收造成困難。

  (三)財政支出壓力依然大,公共財政體系亟待進一步完善。地區之間、城鄉之間的服務能力差距較大,需要“補課”、“還債”的領域較多,擴大內需建設專案需要地方配套資金量大、兌現中小學教師績效工資壓力大、新農村建設、扶貧開發、社會保障和醫療、國企改革、應對各種公共突發事件等急需財政負擔的支出專案還非常多,各方面對財政資金的需求旺盛,財政供需的矛盾十分突出。

  四、全年財政收支形勢預測

  儘管金融危機的影響仍然繼續存在和顯現,財政經濟執行中還有這樣那樣的困難和問題,但在全國全省經濟正趨好發展的大環境下,特別是有州委、州政府的正確領導,預計下半我州經濟將恢復正常增長,上級政府也將繼續傾斜照顧和支援我州經濟社會的發展,各級黨委、政府更加關注財政工作,財政部門應對複雜局面的能力不斷增強,管理體系更加完善,特別是部門預算編制、國庫集中支付、政府採購等改革進一步推進和完善,“小金庫”清理檢查“回頭看”和財政資金管理安全檢查等工作的開展,將更有利於加強增收節支工作,強化財政資金的安全和績效管理,在上半年工作成果的基礎上,經過各級財稅部門的共同努力,預計可以完成年初人代會確定的全年財政收支預算任務,即地方一般預算收入不少於170000萬元,地方一般預算支出可超過448973萬元(不含上級專款和不明確的轉移性支付),力爭突破48億元。

  五、下半年工作思路及措施

  (一)支援企業做強做大,努力培育縣域經濟,打牢財政基礎

  一是加快推進新型工業化程序,進一步落實好扶持企業發展的政策措施,加大對重點行業和企業技術改造和節能降耗的扶持力度。加快推進農業產業化,扶持壯大三七、菸葉、辣椒、蔬菜等農副產品加工和流通龍頭企業;二是加快小城鎮建設,透過小城鎮建設與縣域經濟的互動,提升縣域經濟的綜合能力;三是在紮實做好、硯山兩個縣域經濟發展試點縣的基礎上,以特色為依託,城鎮化為載體,非公有制經濟為重點,圍繞農民增收,企業增效,努力培育縣域經濟,為從根本上緩解縣鄉財政困難打牢基礎。

  (二)強化徵管,確保完成收入任務

  一方面是認真落實好西部大開發,非公經濟發展、就業和再就業等稅收優惠政策,著力創造和諧稅收環境。同時,認真清理和規範各項稅收優惠政策,嚴格杜絕稅收徵管中隨意減免現象,重點對社會福利企業等方面的稅收減免進行清理和規範,完善稅收徵管措施,加大稽查力度,開展行業性專項檢查,堵塞漏洞,應收盡收。另一方面是強化非稅收入管理,財政部門要認真履行好政府的非稅收入管理職能,貫徹落實好非稅收入管理的有關政策和規定,確保非稅收入按時足額入庫。

  (三)最佳化財政支出結構,努力構建公共財政

  一是充分發揮公共財政的職能作用,逐步減少直至退出財政對一般性競爭領域的投資,提高公共資源配置能力,確保政權運轉和重大專案資金需要;二是財政支出重點向“三農”傾斜,認真落實農村最低生活保障制度和新型農村合作醫療制度,注重和解決民生問題,認真落實好“兩免一補”政策,解決廣大群眾關心的“上學難、上學貴”的問題;三是財政支出重點向教育、文化、就業和再就業等社會事業發展的薄弱環節傾斜,促進社會事業健康發展;四是嚴格執行公務員的工資制度改革,規範公務員收入分配秩序,努力規範和完善津貼補貼制度,落實好國家津貼補貼政策,提高工資透明度。

  (四)積極推進財政改革,加強和規範財政監督管理

  正確把握好國家實施的穩健財政政策,領會好其深刻內涵,積極穩妥地推進改革,重點抓好三方面的工作:一是深化預算管理改革,認真落實“先有預算,後有支出”的要求,嚴格執行《預演算法》,強化預算約束,細化和硬化預算管理。繼續推行“收支兩條線”管理,加大國庫集中收付制度改革;二是理順政府採購機構和執行機構的職責和業務關係,建立操作規範,方便快捷,便於社會監督的政府採購制度體系;三是探索建立科學合理的財政支出績效評價制度,切實提高財政支出效益;四是進一步深化農村綜合改革,在鞏固“鄉財縣管”改革的同時,全面落實深化國有農場稅費改革,確保轉移支付資金全部安排到農場,把改革的好處落實到農工身上;五是加快“金財工程”建設進度,集中力量加強財政系統網路基礎設施建設和應用系統的推廣,力爭今年網路全部聯通到縣。

  (五)繼續堅持勤儉節約,提高資金使用效益

  牢固樹立“兩個務必”,大力弘揚艱苦創業、勤儉辦事的優良傳統和用風,最大限度地減少損失浪費仍是財政部門一項長期和艱鉅的工作,我們將力爭把每一分錢都花在“刀刃”上。今年的工作重點是:強化部門預算監管,硬化預算約束,健全事前稽核、事中監控、事後檢查相結合的財政監督機制,杜絕截留、擠佔、挪用財政資金的現象發生;加強行政事業單位國有資產管理,全面完成全州國有資產清查工作,摸清我州行政事業單位“家底”,盤活資產存量,整合財政資金,減少財政支出,提高財政資金使用效益,進一步研究國有資產有償便用的管理辦法,規範行政事業單位的國有資產管理。

  儘管金融危機的影響仍然繼續存在和顯現,財政經濟執行中還有各種困難和問題,但在全國全省經濟正趨好發展的大環境下,特別是有州委、州政府的正確領導,州財政局將積極組織收入,採取有效措施,確保應收盡收,同時,硬化預算的約束控制機制,加強資金的籌措和排程管理,加快預算執行的進度,強化對重大專案和重點產業的支援力度,確保我州經濟和社會各項事業協調穩定健康發展,為全年收支預算的圓滿完成而努力奮鬥。

  經濟執行分析報告3

  今年上半年,在市委、市政府的正確領導下,我局認真落實市政府《關於推動經濟平穩健康發展若干意見》和《關於加大投資力度穩定經濟增長的若干意見》要求,旅遊經濟執行總體平穩,保持了較好的發展勢頭。1—6月份,共接待海內外遊客近5903.5萬人次,同比增長13.2%,旅遊業總收入498.3億元,同比增長13.6%,為完成全年目標任務打下了堅實基礎。

  一、上半年旅遊經濟執行基本情況

  一是國內旅遊增長明顯。習近平總書記半年內兩次視察西安,進一步提高了西安城市及旅遊知名度和影響力。透過加強網路營銷,開通官方微信、手機APP和天貓旗艦店,在央視一套、新聞頻道黃金時段投放西安旅遊宣傳廣告,在國內重點客源城市開展“美麗西安――絲綢之路起點、華夏文明之源、中華文明標識之旅”實地宣傳促銷,舉辦踏青、賞花、採摘、登山、舟賽和暑遊等活動,進一步拓寬了營銷渠道,豐富了旅遊線路產品,激活了周邊和本地旅遊市場。傳統景區接待持續增長,上半年,秦始皇帝陵博物院接待207.76萬人次,同比增長14.85%;華清池接待102.43萬人次,同比增長13.24%;城牆景區接待146.58萬人次,同比增長68.55%。同時,透過多措並舉、持續發力,我市旅遊客源結構進一步最佳化。上半年,在周邊的河南、山西等客源市場保持平穩增長的同時,北京、江蘇遊客進入了國內客源地前五位,標誌著西安旅遊對京津冀和長三角地區旅遊客源吸引力大幅提升。

  二是入境旅遊下行壓力進一步加大。受世界經濟復甦緩慢,韓國等地“中東呼吸綜合徵”(MERS)蔓延等影響,上半年,亞洲入境旅遊市場普遍萎縮。加上週邊旅遊目的地國家競爭加劇、產品價格比較優勢持續減弱,我市入境旅遊下行壓力進一步加大,尤其是歐美主要客源同比呈現下降趨勢。

  三是出境旅遊高速增長。近年來,各國陸續出臺簡化簽證手續等激勵政策,加上人民幣持續升值等因素,刺激了市民出國旅遊消費的慾望。從20xx年一季度監測情況看,旅行社組織出境16.80萬人次,同比增長73.52%。其中,出境到新加坡6.90萬人次,同比增長73.39%;馬來西亞5.42萬人次,同比增長111.17%;泰國4.80萬人次,同比增長122.79%。預計上半年出境旅遊依然會保持高速增長態勢。

  四是假日旅遊拉動明顯。春節“黃金週”,我市接待遊客559.29萬人次,同比增長17.3%,旅遊業總收入26.30億元,同比增長19.4%。“五一”小長假,我市接待遊客396.21萬人次,同比增長3.51%,旅遊業總收入11.84億元,同比增長1.42%。端午小長假,我市接待遊客290.89萬人次,同比增長14.37%,旅遊業總收入10.01億元,同比增長13.7%。假日旅遊經濟執行平穩上升,對國內旅遊市場拉動作用較為明顯。

  二、存在的問題及分析

  上半年,和全國大多數城市一樣,我市入境旅遊的下行壓力進一步加大。除了世界經濟雖在復甦但仍不樂觀之外,有兩個不利因素,一是我國周邊旅遊目的地競爭加劇,產品價格比較優勢持續減弱。二是旅遊市場比較敏感,一些突發事件和自然災害對入境旅遊影響力較大。

  下半年,隨著“一帶一路”戰略的持續推進,西安旅遊的吸引力將不斷提高。暑期、國慶旅遊接待旺季的如期而至,進一步拉動旅遊消費。外國人72小時過境免籤政策的實施,國際航線的不斷增加,新景區的建成開放,以及宣傳營銷力度的加大,都將有力推動旅遊經濟平穩增長。

  三、下半年的主要措施和建議

  (一)穩步推進旅遊深化改革。在市委、市政府的正確領導下,持續推進旅遊體制機制創新改革,在全市推動建立旅遊綜合協調機制、聯合執法監管機制和旅遊投訴統一受理機制。進一步簡政放權,規範簡化旅行社門市部設立初審、A級景區、星級飯店評定,以及旅遊投訴受理等辦事流程,方便企業和群眾。加快旅遊企業改革創新,認真落實加快發展旅遊業的各項政策,扶持旅遊企業做大做強、創新發展。

  (二)加大旅遊宣傳營銷力度。進一步強化媒體和網路營銷,在中國日報、紐約時報等媒體進行西安旅遊宣傳推廣。完善升級西安旅遊官方網站、微博、微信、手機APP等,打造網路營銷綜合平臺。在新加坡、韓國、美國、英國設立“西安之窗”旅遊推廣中心,進一步拓寬營銷渠道。提前籌備暑期和“十一”小長假西安旅遊產品宣傳營銷工作,赴南京、杭州、武漢、長沙、成都、重慶等重點客源城市進行“美麗西安——中華文明標識之旅”專題實地宣傳促銷。組團參加中國西安國際絲綢之路博覽會。舉辦首屆西安大學生龍舟賽、第二屆西安城牆徒步大會以及西安滑雪溫泉旅遊季等活動,進一步吸引本地客源。

  (三)促進休閒度假旅遊發展。按照《西安市國民旅遊休閒計劃》及行動方案,創新文化旅遊產品,大力發展紅色旅遊,加強競賽表演、健身休閒等與旅遊活動的融合發展。針對高階旅遊市場,推動會展和商務旅遊的發展。加大《支援鄉村旅遊發展實施意見》落實力度,推進鄉村旅遊與新型城鎮化建設有機結合,繼續開展西安“最美鄉村”評選活動。釋出旅遊商品推薦名單,引導遊客自主購物,進一步擴大旅遊購物消費。

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